×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аноним
    Гость

    Как учесть уплаченную долю городу?

    Уважаемые Клерки!!!
    Мы (инвесторы) ООО на ОСНО. Было построено одноэтажное административное здание. Введено в эксплуатацию, но на сегодняшний день не закрыт инвестиционный контракт. Мы сейчас осуществили платеж в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы в счет погашения задолженности перед бюджетом города Москвы в соответствии с Актом выверки выплат в бюджет города Москвы по нашему инвестиционному контракту. Вопрос: Какой проводкой начислить эту задолженность по Акту? Все затраты по строительству мы собираем на 86 счете.
    Очень прошу вашей помощи!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    1. Как вы собираете затраты на 86 счете? Может быть на 08?
    2. Это расходы, связанные со строительством.
    Дебет 08 Кредит 60
    Дебет 60 Кредит 51

  3. Аноним
    Гость
    Да, конечно же 08, а не 86. Я перепутала...
    А вместо 60 счета можно использовать 76? Или лучше 60?
    И еще глупый вопрос: А когда можно списать с 08 счета всю накопленную там сумму? Т.е. после каких событий?
    Огромное спасибо за ответ!!!

  4. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Правильнее 60, так как у Вас возникла задолженность какая-то (договор смотреть надо) перед городом.
    А эта сумма войдет в первоначальную стоимость объекта.
    С 08 на 01 переводите после получения разрешения на ввод и оформления ОС-1а
    Если нужна более подробная помощь, пишите на мыло:
    server5656@mail.ru

  5. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    И еще вдогонку. Также нужна расписка из рег. платы, что приняли документы на регистрацию права собственности.
    см. п. 52 приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н

  6. Клерк Аватар для Пустографка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    144
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А когда можно списать с 08 счета всю накопленную там сумму? Т.е. после каких событий?
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    С 08 на 01 переводите после получения разрешения на ввод и оформления ОС-1а
    или после гос.регистрации объекта - как напишите в УП

  7. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Но дату подачи документов, на мой взгляд, выгоднее.
    Ведь при приобретении объекта по договору купли-продажи по п. 1 ст. 172 НК НДС принимается к вычету после принятия на учет объекта ОС. А в УП должно быть единообразно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)