Здравствуйте!
Помогите, пож, собрать мозги в кучку.
Всем нам предстоит сдавать отчет по новой форме. Но даже в форме дело, а в самой сути. Т.к. за 3й месяц отчетного периода мы платим до 15 числа в месяце следующего периода, то формально по отчету мы сумму за 3й месяц должны фонду. А как быть, если за 3й месяц часть суммы начисленной была уже перечислена (делали в марте оплату по договору ГПХ, взносы с него в тот же день перечислили)? Так и отражать, что в 3м месяце были перечислены взносы за февраль+по этому договору ГПХ? Правильно?

Ответить с цитированием
