×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос вопрос по 62 счету

    здравствуйте, подскажите пожалуйста уважаемые бухгалтера, такая ситуация, пришла в организацию,занимается услугами, у них 62 счет не разбит на субсчета (авансы и расчеты с покупателями и заказчиками), сделали его в программе 1С 8.1 бухгалтерия активно-пассивном и всё на нем отражают, в принципе ведь это правильно в смысле по бухгалтерскому учёту, т.к. он в любом случае сворачивается, но для аналитики и формирования отчетности в программе это не правильно, я правильно рассуждаю?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Как раз "сворачивать" 62 счет я бы не советовала...Дебиторка и кредиторка -разные вещи и разные статьи в отчетности

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлая голова Посмотреть сообщение
    Как раз "сворачивать" 62 счет я бы не советовала...Дебиторка и кредиторка -разные вещи и разные статьи в отчетности
    т.е. в оборотке правильно будет отражаться 2 сальдо? в программе это вроде не предусмотрено?

    ни как не могу найти веский аргумент, что надо раздельный учет вести

  4. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Да 2 сальдо.
    Почему не предусмотрено? Когда ОСВ формируешь, есть вкладочка же с Настройками:ставим галочку где развернутое сальдо

  5. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    А что касается вескости аргументов, то вопрос-Вы на какой системе НО?

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлая голова Посмотреть сообщение
    А что касается вескости аргументов, то вопрос-Вы на какой системе НО?
    на традиционной

    мне начинают говорить, что полно счетов активно пассивных, н-р 90 сч., 76

  7. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Если Вы на ОСНО, значит от Дт и Кт сч.62 "зависит" НДС к начислению.

    Активность-пассивность сч.90 совсем другого характера, это не счет расчетов, а счет учета результатов продаж
    по сч.76 я тоже всегда разворачиваю сальдо, повторюсь-дебиторка и кредиторка это разные вещи

    Вам как бухгалтеру, руководству как руководству необходимо различать виды задолженностей... Хотя кому что конечно...

  8. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не вижу никакого криминала, если аналитика дебиторки-кредиторки формируется в развороте по контрагентам...

    субконто (subcounto) - это на итальянском слэнге "субсчётец"...
    нет никакой разницы: цифровой ли это субсчёт 62.х или же контрагентный субсчётец как субконто к 62

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)