Добрый день!
У нас висел аванс по договору 1 на 62.02, 76 АВ
По договору 2 была задолженность.
Сделала в 1с взаомозачет: Д 62.02 дог.1 К 62.01 дог 2
а на 76.АВ НДС так и висит, куда его? скажите. пожалуйста. какой опреацией?
Добрый день!
У нас висел аванс по договору 1 на 62.02, 76 АВ
По договору 2 была задолженность.
Сделала в 1с взаомозачет: Д 62.02 дог.1 К 62.01 дог 2
а на 76.АВ НДС так и висит, куда его? скажите. пожалуйста. какой опреацией?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
НДС к вычету, но при этом хорошо бы иметь бумагу, на каком основании вы взаимозачет делали
есть акт взаимозачета. будет соглашение позже
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Акта о зачете и досточно. По НДС - запись в книге покупоккаким документом?
В восьмерке есть специальная операция "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". НДС сам закроется.
А книги покупок/продаж после этого формировали?
получилось, что-то до этого не выходило, а сейчас всё хорошо
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)