×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Аноним
    Гость

    ФСС остатки с прошлого года

    Здравствуйте форумчане. Сегодня завернули с отчетом ,ФСС должен нам на конец года 49000р Остатки не нужно указывать в отчете, а писать заявление на возврат этих остатков. Вернут не раньше мая .
    Вопрос - если остатки на начало года-0 в мае вернут прошлогодний остаток ,который я должна указать в следующем отчете у меня же переплата будет на 49000р ? Кто уже столкнулся с этой проблемой?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.03.2007
    Сообщений
    86
    Начисления перекроют - перечислите меньше на эту сумму

  3. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним, распишите здесь суммы в годовой 4-ФСС, сданной в январе, по строкам 9-11 Таблицы 2... и озвучьте регион

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним, распишите здесь суммы в годовой 4-ФСС, сданной в январе, по строкам 9-11 Таблицы 2... и озвучьте регион
    Москва ФСС-39
    2009г
    По данным на конец 2009г.остатки по строке 9(задолженность за терр.органом на конец 2009г-49000р) Эта же сумма и в строке 10(в счет превышения расходов)

    2010г.
    Я перенесла эти остатки на начало нового года в строки 12 и 13 перечисления не делали потому-что они нам должны.
    Ан нет говорят остатки не показывать только 0 на начало года, а остатки после 27апреля по заявлению будете возвращать.

    Вопрос - остаток-0, обороты - начислено 100р, расходы 100р , оплаты нет остаток на конец 1-го квартала 0. Затем по заявлению возврат 49000 я их указываю в следующем отчете и у меня получается переплата 49000р куда я их дену?

  5. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ясно... в Москве работают по первому варианту: 0 на входе и возмещение на р/с за 2009 год в 4-ФСС не показывается...

    у себя будущую выписку примете на новый субсчёт 69.21.5, куда уже перевели остатки с 69.1 проводками 31.12.09

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ясно... в Москве работают по первому варианту: 0 на входе и возмещение на р/с за 2009 год в 4-ФСС не показывается...

    у себя будущую выписку примете на новый субсчёт 69.21.5, куда уже перевели остатки с 69.1 проводками 31.12.09
    СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ !!!!! Кстати остатков по травматизму это не касается.

  7. Аноним
    Гость
    Узнала еще одну "радость" . Если ФОНД был должен вам на конец года и вы не платили с учетом того, что вам должны, то ФОНД намерен начислить штрафы за неуплату!!!

  8. Клерк
    Регистрация
    16.09.2009
    Сообщений
    868
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ясно... в Москве работают по первому варианту: 0 на входе и возмещение на р/с за 2009 год в 4-ФСС не показывается...

    у себя будущую выписку примете на новый субсчёт 69.21.5, куда уже перевели остатки с 69.1 проводками 31.12.09
    спасибо вам огромное, что вы тут консультируете

  9. Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    у себя будущую выписку примете на новый субсчёт 69.21.5, куда уже перевели остатки с 69.1 проводками 31.12.09
    Подскажите, пожалуйста, Вы пишете субсчет 69.21.5? Вы сами его ввели или при обновлении уже по умолчанию он появился? У меня С 7,7 Бухгалтерия и такого субсчета нет. И 31 декабря я ничего не переводила со счетов 69.1, 69.2.2,62.2.3; 69.3.1 и 69.3.2. А надо было? Ведь это ЕСН. Что теперь делать? С 01.012010г. ввести новые субсета по страховым взносам? Или оставить старые субсчета? Что посоветуете?

  10. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    такое впечатление, что ничего не читаете... в последний раз: не 1-го января, а 31-го декабря...

    заведите сами счета группы 69.21 по аналогии с Б_514

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Узнала еще одну "радость" . Если ФОНД был должен вам на конец года и вы не платили с учетом того, что вам должны, то ФОНД намерен начислить штрафы за неуплату!!!
    ну так это было очевидно. Должны они вам были ЕСН, а вы им должны страховые взносы, это разные налоги. платите взносы и просите вернуть ЕСН. нам уже вернули, не вопрос

  12. Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    такое впечатление, что ничего не читаете... в последний раз: не 1-го января, а 31-го декабря...

    заведите сами счета группы 69.21 по аналогии с Б_514
    Не успеваем вас читать, ведь еще и работать надо. 31 декабря завести счета не получится.Только с 01.01.2010, ведь годовой отчет уже давно сдан.А что значит "... по аналогии с Б_514" ? Я не поняла вас. Подскажите, если не затруднит.

  13. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тук... тук... тук...
    баланс от переброски субсчетов одного счёта 69 31.12.09 останется неизменен

    короче - делайте операцией 31.12.09... не понравится (а такого не будет) - удалите

  14. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Генук полностью прав:
    баланс от переброски субсчетов одного счёта 69 31.12.09 останется неизменен.
    короче - делайте операцией 31.12.09... не понравится (а такого не будет) - удалите
    А по поводу
    А что значит "... по аналогии с Б_514
    последний релиз 1С 7.7 - 7.70.514

  15. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    на слэнге Б_514 = 1С:Бухгалтерский учёт 7.70.514

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от goldfish62 Посмотреть сообщение
    Не успеваем вас читать, ведь еще и работать надо. .
    афигеть!

  17. Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    баланс от переброски субсчетов одного счёта 69 31.12.09 останется неизменен
    Будьте так любезны, подскажите, только без "...тук,тук" ,субсчет 69.21.5 надо ввести по ЕСН в ФСС, а что касается ЕСН в ТФОМС и ФФОМС, накоп. и страх.части ПФР тоже надо перенести остатки 31.12.2009г.?

  18. Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    на слэнге Б_514 = 1С:Бухгалтерский учёт 7.70.514
    Только сегодня системный администратор установил обновление 1С 7.7 Релиз 511, Релиз 513 Релиз 5.14.
    Так что не надо так строго обсуждать бухгалтера... Ну не знала я о новых релизах и что? Менять системного администратоа теперь?

  19. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    незнание не освобождает от ответственности...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)