×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2004
    Сообщений
    33

    Декларация по НДС

    Подскажите, пожалуйста, зеленому бухгалтеру где в декларации по НДС указывают сумму НДС с авансов, уплаченных нашей фирмой за оказание неких услуг. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    Если я правильно поняла то вы выдали аванс кому -то , тогда нигде. Вы показываете сумму НДС только по полученным авансам.
    все будет хорошо

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2004
    Сообщений
    442
    Если Вы получили аванс и уплатили с него НДС то в Декларации эти суммы указываются в Разделе 2.1 по строке 5 и 5.1

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2004
    Сообщений
    33
    Как же я тогда должна выйти на сумму налога, подлежащей уплате в бюджет, ведь она же получается путем вычитания из суммы налога, полученного от реализации товаров суммы налога, уплаченного при приобретении товаров, а у меня эта сумма состоит практически из одних авансов, которые мы выдали, как вы правильно поняли кому-то? Помогите пожалуйста разобраться как правильно заполнить декларацию!

  5. #5
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от Ольга Радионова
    уплаченного при приобретении товаров, а у меня эта сумма состоит практически из одних авансов, которые мы выдали!
    Если у вас эти авансы не закрыты отгрузкой, т.е. вы еще не получили товары/работы/услуги под эти авансы, то и НДС к вычету вы взять с них не можете! Основное правило принятие к вычету НДС - товар оплачен-получен-есть с/ф...

  6. #6
    Клерк Аватар для scarlett
    Регистрация
    02.02.2004
    Сообщений
    977
    Эти суммы у вас будут на 62 висеть пока вы с/ф не получите и сами эти услуги

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    Ольга Радионова, НДС к вычету вы можете ставить только тогда, когда соблюдены условия: 1. Товар (работа, услуга) оприходована
    2. Товар (работа, услуга) оплачен
    3. В документах на получения выделен НДС
    4. Товар ,(работа, услуга) приобретается для деятельности которая облагается НДС.
    В вашем случае услуга только оплачена, поэтому к вычету вы поставить не можете.
    все будет хорошо

  8. #8
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Эти суммы у вас будут на 62
    на 60
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    scarlett, опечатка, получение услуг на счете 60 " Расчеты с постащиками и подрядчиками".
    все будет хорошо

  10. #10
    Клерк Аватар для scarlett
    Регистрация
    02.02.2004
    Сообщений
    977
    Цитата Сообщение от net
    scarlett, опечатка, получение услуг на счете 60 " Расчеты с постащиками и подрядчиками".
    Как раз открыла тему и хотела поправить, а меня уже поправили

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    со мной тоже такое бывает, когда заработаешься.
    все будет хорошо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)