Ситуация такая...
Делаю закрытие месяца. Выдает "Служебное сообщение":
Нет базы распределения косвенных расходов
Счет учета 20.01
подразделение Основное
База распределения: плановая себестоимость продукции
(В учетной политике уже пыталась поменять, на выручку, все равно не помогает)
Как исправить?
И еще.
В общем, какая-то фигня со счетами 60 и 62.
При оплате за материалы и введении товарной накладной на приход, все проводки делает правильно.
60,01/51
60,01/60,02
10,08/60,01
19/60,01
НО! при этом сумма удваивается. И не только в карточке счета, но и в оборотке. Т.е. если у меня был приход и оплата на 100 рублей, то в оборотке (и карточке) отражается 200!
Исправила путем изменение времени проведения документов, но это же не нормально. Как это исправить? Точно такая же хня с 62 счетом.
Ну и для кучи, подскажите где в программе поменять настройки, чтобы при приходовании материалов они сразу бы на 10.08 оседали, а не на 10.01? А то замучалась исправлять в накладных на списание...
Вот так вот много и сразу! Спасибо, если кто поможет!

Ответить с цитированием