×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25

    сч.91,2 не принятые

    Добрый день,коллеги! подскажите, если у организации выручки не было втечении трех кварталов, декларации по прибыли и ндс сдавались нулевые , а расходы (сч.26) все формировались на сч.91.2 не принимаемые к учету, а в четвертом квартале появился доход ,то как правильнее поступить в такой ситуации по году.С Дт91.2 не принимаемые в Кт91.2 или Кт26 принимаемые к учету.ТОлько так чтобы эта сумма встала в декларации...А то у меня что-то не получается , гдето я ошибаюсь с проводками или не так их делаю.
    Поделиться с друзьями

  2. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    На 97 их надо было, а не на 91. Интересно, какой у вас убыток в балансе?

  3. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    На 97 их надо было, а не на 91. Интересно, какой у вас убыток в балансе?
    а подскажите мне тоже: с 97 счета их списывать когда, когда прошла реализация (у меня оборудование) или когда за него вавнс заплатили (но никакой реализации нет) ???

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    с 97 счета их списывать когда
    Если такой вопрос возникает, то может не надо было их туда записывать?

  5. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Январь, надо было ))
    но в какой момент списывать Вы же не дочитали:когда прошла реализация (у меня оборудование) или когда за него аванс заплатили (но никакой реализации нет) + между двумя событиями разные кварталы ???

  6. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    то есть расходы были отправлены на 97 счет дожидаться начала деятельности, в частности реализации. Но возник такой момент 1й кв. - аванс, 2й-реализация. Я склоняюсь списать в квартале реализации, но правильно ли это??

  7. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Аванс- это еще не доход.

  8. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    На 97 их надо было, а не на 91. Интересно, какой у вас убыток в балансе?
    Почему на 97, а если сторнировать старые записи 31.12.09 и перепровести на 26 или 20 четвертым кварталом аналогично, только субконто выбрать "прочие принимаемые".Разве так нельзя. И сдать корректировку по декларации, вот только баланс уже не исправить.

  9. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    С понятием "Методология бухучета" незнакома?

  10. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    хомить не надо,а вы сами то знакомы?

  11. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Тебе не "хомят", а помочь хотели. Как видно, бессмысленно.

  12. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    Что-то не заметна ваша помощь

  13. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    Аванс- это еще не доход.
    да, я так и рпедполагала )
    Вроде бы с помощью Январь и вас конечно )) разобралась

  14. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от ЛиДиЯ_я Посмотреть сообщение
    Почему на 97, а если сторнировать старые записи 31.12.09 и перепровести на 26 или 20 четвертым кварталом аналогично, только субконто выбрать "прочие принимаемые".Разве так нельзя. И сдать корректировку по декларации, вот только баланс уже не исправить.
    ну на основании чего вы будете сторнировать?

  15. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    На основании того ,что «красное сторно» можно применяют при исправлении неправильной корреспонденции счета 91,2 не принятые к учету Смысл сторнирования заключается в следующем. Ошибочная проводка полностью дублируется, но с отрицательной суммой. В результате первоначальная проводка аннулируется и делается правильная проводка по сч.26 на нужную сумму.

  16. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Я знаю что такое сторно )
    Смысл вопроса в том что на каком-то основании вы отнесли эти расходы на непринимаемые (а оно было вы же сделали такую проводку), теперь же на каком-то ином основани вы эту проводку сторнируете. Я вот и интересуюсь на каком?

  17. Аноним
    Гость
    Не я отнесла эти расходы , предыдущий бухгалтер, на основании того что доходов не было и все расходы были отнесены на 91,2 "не принимаемые к учету" даже проценты по займам и расходы по 79,2 тоже.
    Документы организации принесли 28 числа и сказали проверить сданные документы и сделать правильно, я успела только посчитать вручную прибыль и поставить числа в декларацию.А баланс какой сдали такой и будет его уже не изменить.Вот я сейчас все расходы и решила сторнировать , вот только незнаю как быть с процентами тоже на 26 или сразу на 91,2 проценты по полученным займам.

  18. Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    извиняюсь, если было, вы хотите исправить проводки прошлого года этим годом? правильно я поняла? если так, то все исправления через 91 счет, никаких 26-х
    и если вы уже сдали годовой баланс, то не надо исправления вносить 31-м декабря, можно вполне законно этим годом...только вот вопрос - зачем?

  19. Аноним
    Гость
    баланс был сдан вместе с остальными отчетами другим бухгалтером.
    А через 26 ,затем чтобы сдать корректировку по НДС и по прибыли и получить НДС к возмещению.
    Если я делаю через 91,2 то декларация не заполняется , это я уже пробовала.
    А как по другому я незнаю.

  20. Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    я знаю, как по другому - заполнить декларации вручную.

  21. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    Этот метод мне известен , он самый простой посчитал вручную и всавил числа в декларацию но хочется ,чтобы программа сама считала нужные числа и правильно учитывая все что нужно.

  22. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Чтобы программа правильно все делала, надо в ней правильно работать. Не нарушая методологии.
    Или ручками.

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    Чтобы программа правильно все делала, надо в ней правильно работать. Не нарушая методологии.
    Или ручками.
    Милый совет.И это все что вы можете посоветовать?

  24. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    В твоем случае самое рациональное- не мучаться, а заполнить деклу руками, чем все перепроводить, тем более сумма расходов известна.

  25. Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    И это все! А как же я потом буду суммы по процентам искать,ААА?по 91.2 по не принятим к учету ???

  26. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    А сейчас как ты их находишь? Вот так же и потом. Ручное заполнение декларации в твоем учете ничего не поменяет.

  27. простая
    Гость
    скажите, можно ли принимать к вычету ндс по расходам, не принимаемым по прибыли???

  28. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    скажите, можно ли принимать к вычету ндс по расходам, не принимаемым по прибыли???
    Смотря по каким причинам они непринимаемые

  29. простая
    Гость
    Январь, это расход на услуги спутникового телевидения для руководителя...

  30. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    подскажите пожалуйста, есть следующий перечень расходов:
    -услуги банка
    -плата за аренду
    -коммунальные услуги
    -оформление паспорта сделки
    -сдача отчетности
    -услуги связи
    Какие из этих расходов 100% можно отнести на ОСНО? У нас ОСНО+ЕНВД.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)