×
Показано с 1 по 16 из 16

Тема: оборотка

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос оборотка

    помогите разобраться:
    например: сальдо на начало периода сч.51 Д-т 1974,94
    движений не было и на конец периода т.ж. Д-т сч.51 - 1974,94
    ? в оборотно - сальдовой вед. в графе Обороты за месяц проставляется в Д-те эта сумма с последующим её суммированием с остальн.оборотами или нет
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Светлана Качурина Светлана Качурина вне форума
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Сальдо на начала так и остается. В случае оборотов за месяц, то конечное сальдо=сальдо на начало+обороты

  3. #3
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    обороты суммируются с оборотами
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    т.е. в графах по Дт и Кт оборот. за период ставятся " - " ,Да?

  5. #5
    Светлана Качурина Светлана Качурина вне форума
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Если движений ни каких не было, то оборот за период будет "о", а сальдо на конец 1974,94

  6. #6
    Аноним
    Гость
    тогда все верно , а обороты не сходятся.Может посоветуете где более вероятны ошибки в составлении ведомостей?

  7. #7
    Светлана Качурина Светлана Качурина вне форума
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    тогда все верно , а обороты не сходятся.Может посоветуете где более вероятны ошибки в составлении ведомостей?
    Почему не сходятся? Они должны сходиться. Посмотрите повнимательней, что у Вас было

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Дурная привычка искать ошибку там..где её нет)..
    Расчитала 4 столбец баланса(на конец отчетного периода) все сошлось, ? а в 3 столбец данные берем с предыдущего баланса или с первого мес.отч.периода

  9. #9
    Светлана Качурина Светлана Качурина вне форума
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    а в 3 столбец данные берем с предыдущего баланса или с первого мес.отч.периода
    указываете данные на начала года, они с балансом болжны сходиться на 31.12.08, если не было всяких переоценок

  10. #10
    Аноним
    Гость
    да все оk! Ура это мой первый баланс, научилась))

    возник только вопрос: годовой баланс составляли ..с миру по нотки, чел. к которому я обратилась не серьезно к этому отнесл. и годовой баланс не совсем верно составлен и сдан? что делать????

  11. #11
    Светлана Качурина Светлана Качурина вне форума
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    и годовой баланс не совсем верно составлен и сдан?
    А что там не верно?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    расхождения не большие примерно 1000 : не было показателей по стр.240 (была переплата в ФСС) и не учли последн.выписку банка стр.260 (сумма меньше оказалась).
    Сдать правильный бал. и письмо может приложить с пояснением?

  13. #13
    Светлана Качурина Светлана Качурина вне форума
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Сдать правильный бал. и письмо может приложить с пояснением?
    Уточненка по бухгалтерской отчетности не сдается.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    я имею в виду сдать правильный за 1 квартал 2010 года с объяснительным письмом или просто сдать без письма ?
    (не верный был сдан годовой за 2009 год)

  15. #15
    Kantry Kantry вне форума
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    без письма сдать

  16. #16
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)