Здравствуйте! Читая форум успокоилась, что если КС-2 и реальный расход материалов по отчету прораба не совпадает, то ничего страшного. А у меня так: все материалы я списываю на 20-ку, на НЗП, если КС больше этих материалов, то я спокойно списываю их с НЗП на расходы, делаю отчет прораба (т.к. у нас вообще нет учета как такового по материалам), собираю все подписи и сижу спокойно дальше. Сейчас мне начальство говорит передать накладной те материалы, которые мы покупали для объекта и которые еще в том году списаны! И что мне делать? Откуда я могла знать что эти материалы еще не использованы в работе?


Ответить с цитированием