×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230

    Вопрос НДС при импорте - регистрируем в книге покупок?

    ...заметила, что до меня бухгалтер не регистрировала его в книге покупок
    мне кажется, что его всё же надо регистрировать, но как это будет выглядеть?

    у меня в Книге покупок получилась такая строчка "Дата, № сч.ф. Наименование Таможенного брокера, его ИНН, КПП, Всего включая НДС стоит Сумма НДС, Стоимость без НДС - прочерк и Сумма НДС-Сумма НДС"
    Или вместо номера сч.ф. от Таможенного брокера надо ставить №ГТД?
    Поделиться с друзьями
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Брокер дает с/ф, отражая в ней таможенный НДС?

  3. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Брокер дает с/ф, отражая в ней таможенный НДС?
    да Брокер сначала сам платит НДС и прочие таможенные платежи, а потом нам выставляет счёт, сч.ф., акт в котором указывает как все свои услуги, так и таможенные платежи и в том числе НДС
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо с/ф брокера.

  5. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Имхо с/ф брокера.
    Тоня спасибо, вы как обычно спасительница

    ...а может здесь ещё мне подскажите, чтобы тему не начинать....я приходую товар на дату перехода права собственности например 10.02, а потом когда получаю док-ки от брокера, то только 19.03 все остальные расходы я включаю в себ-ть товара, до этого бухгалтер всё сразу "вешала" на 41.1, но мне б хотелось сначала всё собирать на сч.15, а потом (т.е. 19.03) уже перебрасывать на сч. 41.1 (мне кажется так правильней)...вопрос в следующем как в 1с:7.7 мне это записать на сч.15, только в ручную и потом в ручную перекинуть на сч.41.1, потому как если заводить товары док-том "Поступление товаров" то ставит он их срау на 41.1 или надо где-то сч.15 просто укзать
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  6. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    ещё вопросик товар я приходую 10.02....а таможенные платежи и НДС я каким числом должна приходовать...датой ГТД или датой когда Таможенный брокер выставляет до-ты?
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо датой акта.

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Sweetlane Посмотреть сообщение
    Тоня спасибо, вы как обычно спасительница

    ...а может здесь ещё мне подскажите, чтобы тему не начинать....я приходую товар на дату перехода права собственности например 10.02, а потом когда получаю док-ки от брокера, то только 19.03 все остальные расходы я включаю в себ-ть товара, до этого бухгалтер всё сразу "вешала" на 41.1, но мне б хотелось сначала всё собирать на сч.15, а потом (т.е. 19.03) уже перебрасывать на сч. 41.1 (мне кажется так правильней)...вопрос в следующем как в 1с:7.7 мне это записать на сч.15, только в ручную и потом в ручную перекинуть на сч.41.1, потому как если заводить товары док-том "Поступление товаров" то ставит он их срау на 41.1 или надо где-то сч.15 просто укзать
    в 1С только в ручную получается так

  9. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    Тоня, спасите меня опять
    импорт:
    мы экспортры: эксопорт леса. с этим я разобралась.
    НО! купили сушильные камеры в Китае.
    на руках:
    1. Контракт, сумма 76 000 дол. США
    2. паспорт сделки
    3. ГТД. 76 000, по курсу 30,0481
    вид 100- основа начисления 2283655,60, савка 5500 р. (это вообще что?)
    вид 300- основа начисления 2283655,60, савка 18% 411058,01
    4. Декларация таможенной стоимости
    5. Оригинал накладной (для получателя)
    6 Китайская счф
    7 китайский упаковочный лист
    8. китайская тамож. эксп. -товарная спецификация.
    9. банковские документыоб оплате китайцам суммы контракта.
    10.платежное поручение от нашей фирмы на оплату: аванс платежа за оформление товаров из Китая. -420 000 р. (так и не поняла почему 420 000?
    Вопрос: что с этим добром делать? и как получить вычет по НДС?

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    вид 100
    Таможенный сбор 5500 руб.
    вид 300
    НДС.
    так и не поняла почему 420 000?
    На таможню платила или брокеру?
    что с этим добром делать?
    Все как обычно, учитывать. Сушилки для тебя ОСы? Формируй первоначальную стоимость, вводи в эксплуатацию.
    и как получить вычет по НДС?
    Зарегив ГТД в книге покупок.

  11. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    и как все это отразить в Пике?

  12. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    На таможню платила или брокеру?

    Получатель-УФК МФ РФ г. Москва

  13. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Зивания Посмотреть сообщение
    и как все это отразить в Пике?
    вернее, в возмещение НДС. налогоплательщик?

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Получатель-УФК МФ РФ г. Москва
    Повесь на 76 и закрывай его на основании ГТД
    08 76 сбор 5500
    19 76 НДС 411058,01
    Таможня тебе еще должна осталась.
    и как все это отразить в Пике?
    А в чем там сложность? Так же, как ты с/ф отражаешь на вычет НДС.

  15. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    мне не понятно, что заполнять в графе: вид деятельности налогоплательщика, к которому относится контракт. у меня активно только 01- это реализ товаров, вывез в режиме эксп. или этот вид и нужно оставить? в программе также забиты экспортные контракты

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    или этот вид и нужно оставить?
    Ставь. Сушилки же куплены для осуществления деятельности по этому коду.

  17. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    правильно ли я делаю:
    1. вношу сведения об импортном конраткте
    2. сведения об импортных ГТД.

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не знаю ПИК, бог миловал его заполнять.

  19. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    а что заполняете?

  20. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В смысле? Для налоговой? Ничего.

  21. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    а . ну да. это же принудиловка по сути мы не обязаны заполнять пик?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)