какую дату указывать при подачи уточненной рсв, первоначальную или фактическую?
какую дату указывать при подачи уточненной рсв, первоначальную или фактическую?



На уточненках ставится дата подачи уточненки, а никак не первоначальная. Хотя не очень понятно, что значит первоначальная? Дата первичной декларации?![]()
У меня мозг в помутнении. Сгородскими ПФР проблем небыло, а тут началось. ПФР одного сельского района вернул декларацию, отправленную почтой в апреле, за то, что не подтвержден код тарифа 005. Они письмо отправили вовремя, в апреле же, но валялось на сельской почте. Ирония в том, что я уже им повторно отправляла эту же декларацию, потому что ту они не получили (мне вернули и не отметили нигде). Декларация нулевая, то есть при любом коде везде нули.
Вопрос 1. Могли ли они не принять декларацию. Этот вопрос волнует меня больше всего, и считается ли своевременная отправка ценным письмом с описью независимо от того принят ли он ПФР.
2. У меня нет сейчас свидетельства УСН, это сельская налоговая и туда в ближайшее время никто не едет. Скажем, я подам с кодом01 потом пересдам еще с каким нибудь (с 04 скажем, все равно пустая). Стоит ли упиратся в то что это корректирующая или сдать как первичную.
3. Они пишут что декларация должна быть в двух экземплярах, это вообще выше моего понимания, с какой стати вообще? куда им показать, что одного достаточно?



1. Не могли
3. Это полная чушь. Декларация сдается в однои экземпляре
Это я тут могу придти им и сказать, вот как быть с селом... Хотя они не особенно на что ссылались, так же им и ответ написать, что ли. Детский сад, но фирма обещает стать глобальной, по-этому косчить самого начала не хочется.



Ну пишите им письменную претензию на имя их начальника, копию отправляйте в вышестоящую. Пусть учатся работать
Подскажите. Какой регистрационный номер ТФОМС и рег.номер ПФР нужно вписывать в РСВ-1?Те которые выдали изначально как ИП или которые были получены после постановки на учет работника?
И что за "код тарифа"?
Последний раз редактировалось Ivan rus; 07.06.2010 в 09:00.



Номер работодателя. Вы же как работодатель сдаете эту форму
IV. Заполнение Раздела 2 «Расчет страховых взносов по тарифу, установленному для плательщика страховых взносов»
4.1. В ячейках, отведенных для заполнения показателя «Код тарифа», указывается код тарифа, установленный для плательщика в целом, в соответствии с Приложением к настоящему Порядку.
http://www.pfrf.ru/userdata/rabotoda...yadoc_rsv1.doc
Почему-то я Вам верю...
Что то в этом году одни неприятности у меня с ПФ касаемо сдачи отчетности.Я ИП на ЕНВД с 3 сотрудниками, сдала РСВ 1 ,решила немного подкорректировать.Пришла с корректирующим расчетом,который на флешке у меня не приняли. Требуют сдачи в электронном виде через телекоммуникационные каналы связи. Законно ли это требование?
абсолютно не законно. пошлите на бумаге по почте.
Почему-то я Вам верю...
люди... у меняООО - усн, ни одного работника. Получили новые коды и прочее, по смене юрадреса. Отчетность "нулевая". Куда писать, кого уведомлять, и какую отчетность платить, если никто не зарегистрирован и не собирается, пока. Декларация ежегодно сдавалась, но "0". Другая не сдавалась. Что мне делать.... (ООО-шку подарили)... а она без отчетностей.
пфр, фомс, фсс - никто не работает по документации. Видимо не надо ничего сдавать?какая "другая"
"нулевые" надо.
Почему-то я Вам верю...
А как, поквартально или полугодично. И главный вопрос, как уведомить эти 3 организации (по почте, по определенным бланкам уведомления)?"нулевые" надо
sunnybrazaus, есть специальные бланки... Ежеквартально. А вот ИС в ПФР пока раз в полугодие.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Larik, спасибо. С бланками я разберусь, поищу. А вот ИС???Что это.Я еще не разобралась до конца с аббревиатурами. А по почте уведомить можно? Или ехать надо???
ИС - индивидуальные сведения на сотрудников в ПФР.
Можно по почте, с описью.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Пошла подавать уточненную, у меня были переплаты, инспекторша говорит что мои переплаты не учитываються в счет будущих периодов (это правомерно?). типа у них новая программа, она не делает зачет в след. месяц, и в виде огромного одолжения пересчитала мне эти переплаты.. Пришла на работу- сходиться с ней только одна сумма, хотя декларацию она приняла стал быть и данные мои верны... Что сделать чтобы свести цифры с пф. Кстати хочу сказать принимают отвратительно, грубо, и неграмотно, ходить теперь туда как на войну, вот думаю как можно было бы цифры свести без посещения этого ""ведомства", и вобще как правильно поступить здесь.
А меня достают тем, что просят привести копию декларации по УСН. Чтобы доказать, что мы можем применять пониженные тарифы. Причем по телефону. Никаких официальных запросов, ничего.
Вот это правомерно? Угрожают пересчитать все налоги по общей системе, если не предоставим.



Просто так перевести они не могут. Но копию отправьте, например по почте
Трудно предоставить?
а по моему вопросу? кстати мне сказали подтверждать тарифы за 2й квартал...это еще что?
сделать полную сверку. вот оно самое - копии УСН,ЕНВД.
Почему-то я Вам верю...
копию декларации за 2009 г.? или справку о возможности применение усн, она у меня есть только с момента образования..3х летняя..
дайте им и то и то, нехай подавятся.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)