Здравствуйте !
В апреле 2010г. провели взаимозачёт по услугам 2007г. Если мы НДС отдельной платёжкой в апреле же и перечислим контрагенту, правильно ли я сделаю, что уточнённую декларацию за 2007г. не подаю, а в декларации 2-го квартала 2010г. восстановлю сумму НДС, ранее возмещённую в 2007году и тут же поставлю эту сумму к возмещению (ведь платёжка будет на сумму НДС) ? Или вообще ничего не делать ?


Ответить с цитированием