×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк Аватар для Maja
    Регистрация
    03.08.2005
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    71

    НДС при зачёте взаимных требований

    Здравствуйте !
    В апреле 2010г. провели взаимозачёт по услугам 2007г. Если мы НДС отдельной платёжкой в апреле же и перечислим контрагенту, правильно ли я сделаю, что уточнённую декларацию за 2007г. не подаю, а в декларации 2-го квартала 2010г. восстановлю сумму НДС, ранее возмещённую в 2007году и тут же поставлю эту сумму к возмещению (ведь платёжка будет на сумму НДС) ? Или вообще ничего не делать ?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Правильно вообще ничего с НДС не делать.
    Обязанность по перечислению отдельной платежкой НДС вы исполнили, а про необходимость восстановления нигде в НК не было и нет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)