×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Сообщений
    40

    Помогите Годовая отчетность

    Подскажите,пожалуйста какие отчеты,куда и в каком количестве экземпляров сдавать за год?Хотелось бы знать заранее. У нас УСН.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50
    на усн ЕЖЕКВАРТАЛЬНО я сдаю:
    - отчет пенсионного фонда (страховая и накопительная часть)
    - отчет в ФСС
    - декларация по единому налогу
    По окончании года в налоговую предоставляется книга ДиР вместе с годовой декларацией по единому налогу.
    Ну и вся отчетность в ПФ и по НДФЛ тоже делается за год.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    HTH
    Best regards, Михаил

  4. #4
    любитель
    Регистрация
    25.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    и реклама...
    Огромнейшее спасибочки....

  5. #5
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Sofiesa, в Москве - точно не надо. А для Малики - надо выяснять

  6. #6
    любитель
    Регистрация
    25.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    stas®, это Вы хотите сказать, что за год не надо, а квартально? Я просто в упращенке за год еще отчетность не сдавала... но квартально, на рекламу подаю.
    Огромнейшее спасибочки....

  7. #7
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Sofiesa, не надо, если не было рекламы.

  8. #8
    любитель
    Регистрация
    25.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    А если была, значит надо.... и годовую тоже?
    Огромнейшее спасибочки....

  9. #9
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Sofiesa, у рекламы в Москве налоговый период - квартал, если я не ошибаюсь. Декларация подается только за те кварталы, когда был объект обложения.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2004
    Сообщений
    4,025
    По окончании года в налоговую предоставляется книга ДиР
    Если книга ДиР ведется в элетронном виде, то ее по окончании кваратла нужно распечатывать и подносить прошитую на подписаь в ИМНС.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от alz
    ... и подносить ...
    ...
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Celli
    Гость
    Я что то не понимаю наверно но зачем говорить что если не было рекламы то декларация не поается, Вы что? ПОДАЕТСЯ нулевая деклорация, но подается обязательно!!! Знаете что бывает за несдачу отчетности. Я просто возмущена как можно давать такие советы! в Прошлом году такой же добрый человек сказал про НсП что если не было движений по фирме то сдавать надо за квартал а не помесячно, так вот проблем с налоговой я нажила до сих пор расхлебываю!!!
    Это просто не красиво - не знаете не говорите!!!

  13. #13
    Celli
    Гость
    Да и еще если Ваша фирма образовалась недавно и в ней есть сотрудники стаж работы которых исчисляется ранее чем 2002 год то в ПФР надо сдать форму СЗВК о стаже сотрудников сделать это надо до 1 октября иначе попадете на штрафы, заполнить форму можно в 1С зарплата и кадры или взять программу в ПФР, если у Вас совметсители то надо написать в ПФР информационное письмо о том что сведения по совместителя будут переданы с основоного места работы

  14. #14
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Celli,
    Вы говорите глупости. Читайте определение налогоплательщика для налога на рекламу. Уже даже налорги научились понимать, что у разных налогов разный круг налогоплательщиков. А Вы пытаетесь уравнять НсП и налог на рекламу.

    Это просто не красиво - не знаете не говорите!!!

  15. #15
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Да и еще если Ваша фирма образовалась недавно и в ней есть сотрудники стаж работы которых исчисляется ранее чем 2002 год то в ПФР надо сдать форму СЗВК
    Опять глупость... Если организация создана после 01.07, то подавать СЗВ-К она не обязана.

  16. #16
    Если книга ДиР ведется в элетронном виде, то ее по окончании кваратла нужно распечатывать и подносить прошитую на подписаь в ИМНС.
    Можно источник информации? На основании какого законодательного акта необходимо производить сие действие ежеквартально?..
    С уважением...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2004
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    50
    Книгу ДиР носим в налоговую один раз вместе с предоставлением годовой декларации по единому налогу.
    Печатаю ее ежеквартально - т.к. в порядке ведения сказано - что печатается она на бумажные носители по окончании отчетного (налогового периода) . отчетный - каждый квартал, налоговый - год. Хитро как всегда они написали - взяли и в скобочках указали.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Celli]Я что то не понимаю наверно но зачем говорить что если не было рекламы то декларация не поается, Вы что? ПОДАЕТСЯ нулевая деклорация, но подается обязательно!!!
    А если у меня никогда не было рекламы?!! Все равно надо сдавать?Зачем же бумагу переводить?

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да не надо подавать рекламу, если ее у Вас нет! С таким подходом к делу можно еще сдавать декларации и по транспортному налогу при отсутствии транспорта, земельному налогу при отсутствии земли, по операциям с ценными бумагами, при отсутствии оных и т.д. Мало-ли у нас налогов и сборов!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Сообщений
    40
    Итак,получается:Декларация по единому налогу 2 экз.,реклама 2 экз,Декларация ПФР 3 экз -1 нам,1 налоговой,1 ПФР, ФСС 2 экз, НДФЛ -сколько экз.?Статистика 2 экз,КДР ведется в бумажном виде -в конце года сдавать?Персонификацию в ПФР.Все?

  21. #21
    Печатаю ее ежеквартально - т.к. в порядке ведения сказано - что печатается она на бумажные носители по окончании отчетного (налогового периода) . отчетный - каждый квартал, налоговый - год. Хитро как всегда они написали - взяли и в скобочках указали
    Ничего хитрого... Все предельно просто...
    Цитируем:
    1.4. Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета доходов и расходов в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители.

    1.5. ........ На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде, и выведенной по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью.


    Так вот, по поводу вышеприведенного... Распечатывать - каждый квартал... Заверять в налоговой - раз в год...
    С уважением...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)