×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Ksu78 Ksu78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866

    Заполнение декл. НДС

    Куда поставить НДС к уплате по внереализационным доходам ? в 090 ?
    1) В 2009 г. по затратам приняли НДС к вычету, в 2010 г. их аннулировали.
    2) Возмещаемые затраты перевыставили клиенту в 2009 г., в 2010 г. их аннулировали, клиенту мы кредит-нот не выставляли, приняли их на 91.1 и НДС к уплате.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    Причина аннулирования?
    Есть подозрение, что уточненку вам надо подавать за соответствующий период 2009 года

  3. #3
    Ksu78 Ksu78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866
    Экспедиторы наши добились уменьшения сумм затрат. Письма об аннулировании и кредит-ноты выставлены 1 кварталом 2010 г.

  4. #4
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    Уменьшение затрат - уменьшение размера вычета по НДС?
    ИМХО, все-таки уточненка, это в БУ текущим периодом всё отражаете.

  5. #5
    Ksu78 Ksu78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866
    А если второй случай: в 2009 г. Д20К60 21432,37
    Д19К60 3857,86
    Д68К19 3857,86
    В феврале 2010 аннулировали Д60К91.1 21432,37
    Д60К19 3857,86
    Д19К68 3857,86
    И показать эти 3 857,86 в 090 стр. в декл НДС за 1 кв.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)