×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279

    затраты при открытии ООО

    Добрый день. В сентябре 2009 открыли ООО. Р\сч открыли в октябре. Деятельности не было. Уставный капитал внесен не полностью 50%.
    За год сдала баланс, в котором не отражены затраты списанные банком при открытии р\с - 300 руб, зато отразила поступление денег на р\сч в 3 кв. 2009.
    Как сдать уточненный баланс? Просто заполнить правильно и отправить по почте? Нужно ли делать пометки на самом балансе?
    Посмотрите, пожалуйста, правильные ли проводки я сделала.
    3 квартал
    Д75 К80 - 10000

    4 квартал
    Д51 К75 - 5000 внесен уставный капитал (50%)
    Д91.2 К51 - 300 списана комиссия банка за оформление карточки с подписями
    Д99 К91.9

    По итогам года
    Д91.9 К91.2 - 300
    Д84 К99 - 300

    Т.е. в балансе появится убыток (стр.470) - 300 руб., который перейдет на 2010 год? сч.84 нужно закрывать или нет? Или с-до в 300 руб. так и будет висеть до начала деятельности?

    И нужно ли переделывать Декларацию по налогу на прибыль из-за 300 руб?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Уточненные балансы не сдаются.
    Обнаруженные ошибки отражаются в текущем периоде

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Уточненные балансы не сдаются.
    Обнаруженные ошибки отражаются в текущем периоде
    Т.е. эти ошибки я должна отразить в балансе за 1 кв.2010? Т.е. на начало периода по стр.470 будет -300?

    А по поводу ост.вопросов: правильности проводок и закрытия сч.84?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    И еще один вопрос в догонку? Если в балансе все показатели в тыс.руб., то как отразить эти 300 руб? Ведь по правилам округления остаток на р\с - 5, а куда же 0,3 убытков деть? Может быть можно ничего не трогать до появления деятельности? Или это чем-то чревато?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Т.е. на начало периода по стр.470 будет -300?
    На начало периода не будет. Вы ошибку исправляете в 2010.
    сч.84 нужно закрывать или нет?
    Последней записью декабря 99 закрывают на 84 всегда (и субсчета по 90 и 91 закрывают)
    И еще один вопрос в догонку? Если в балансе все показатели в тыс.руб., то как отразить эти 300 руб?
    Так и "отразить" - ноль будет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    Так и "отразить" - ноль будет
    Но тогда разницы между тем балансом, что я уже сдала и тем, что должен быть нет? Т.е. все исправления в проводках, а на внешнем виде баланса из-за мизерности суммы это не отразится?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но тогда разницы между тем балансом, что я уже сдала и тем, что должен быть нет? Т.е. все исправления в проводках, а на внешнем виде баланса из-за мизерности суммы это не отразится?
    Да

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Урррааа!
    Спасибо огромное!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)