×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Курсовые и суммовые разницы у продавца

    Добрый день. Прошу помощи.
    Я - продавец. Договора с покупателями в у.е. , оплата в руб. по курсу. В 1С 7.7 учет веду на счетах 62.6, 62.7. ПБУ 18 применяю.

    Правильно ли я понимаю и делаю:
    1. В б/у есть только курсовая разница, в н/у и суммовая и курсовая.

    2. В январе исполнено обязательство (отгрузка товара), в б/у будет курсовая разница на 31.01.10. Документ в 1С "переоценка валюты". В н/у ничего не будет. Значит возникнет 77 счет

    3. В феврале получена оплата в рублях по договору, оцененному в у.е. В б/у будет курсовая разница на момент оплаты. В н/у - суммовая на момент оплаты.

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно ли я понимаю
    Да.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    еще вопрос

    спасибо большое. Еще вопрос по программе: В контрагентах в договоре есть строка "Отражать суммовую разницу при зачете аванса". Не могу понять для б/у или н/у надо ставить галочку. И надо ставит или нет?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    51
    Позволю себе продолжить тему. Видимо вопрос насущный для многих сейчас. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.

    Я продавец. Продаем услуги нерезиденту за доллары. Без НДС. ПБУ 18 применяю.
    10.03.10 получили аванс 1000$, курс ЦБ=30
    31.03.10 оказаны услуги, акт 1002$, курс ЦБ=29

    Правильно я понимаю, что
    БУ:
    10.03 Дт52 Кт62 -- 1000$*30=30000р
    31.03 Дт62 Кт90 -- 1000$*30+2$*29=30058р
    (ибо валютный аванс не переоценивается)
    НУ:
    31.03 Дт62 Кт90 -- 1002$*29=29058р
    (ну и на 2 доллара будут во 2м квартале капать курсовые в НУ)
    Последний раз редактировалось pol111; 09.04.2010 в 14:19.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    51
    Уважаемые клерки,
    прокомментируйте, пожалуйста, мой пост #4
    Меня замучили сомнения, а спросить больше не у кого )))

  6. #6
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Еще вопрос по программе: В контрагентах в договоре есть строка "Отражать суммовую разницу при зачете аванса". Не могу понять для б/у или н/у надо ставить галочку. И надо ставит или нет?
    Тоже волнует этот вопрос, ответьте, пожалуйста...

  7. #7
    Клерк Аватар для 7olga
    Регистрация
    21.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Еще вопрос по программе: В контрагентах в договоре есть строка "Отражать суммовую разницу при зачете аванса". Не могу понять для б/у или н/у надо ставить галочку. И надо ставит или нет?
    У меня в субконто договор по строке "Отражать суммовую разницу при зачете аванса" - галочка не стоит, по строке "Отражать на операции на субсчетах расчетов в у.е." - галочка стоит. Программа считает и в БУ и в НУ все правильно, вручную проверено... хотите покопайтесь сами - поставьте/уберите/посмотрите есть ли какие изменения ) тока так можно стать уверенным в программе)) по-моему "сум.разница при зачете аванса" - относится в настройкам прошлых лет и щас не действует...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)