×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Alex2221 Alex2221 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    6

    Вопрос покумаем в Словакии, продаем в Казахстан

    Помогите пожалуйста!!
    Опишу кратко ситуацию: генеральный договорился о продаже партию товара в Казахстан.
    Мы работаем по предоплате: казахская сторона присылает предоплату 100% в евро. Мы сами, покупаем напрямую товар на европейском заводе в Словакии(на условиях EXW) и везем жд транспортом непосредственно в Алмату. Договорились, что мы привозим в Алмату груз, а казахский покупатель (фирма) сам занимается растаможкой.
    из сложившейся ситуации вытекает несколько вопросов:
    1. какой договор заключать с казахской стороной чтобы не возникло никаких вопросов у налоговиков и т.д.? Купли-продажи или агентский? Мои соображения(извиняюсь не юрист) : если заключить договор купли-продажи, то подразумевается что этот товар находится на территории России прошел таможенную очистку на него начислен НДС(и т.д) и оприходован на балансе предприятия…(соответственно увеличивается стоимость товара на величину российской растаможки )
    про агентский договор вообще не знаю, но мне кажется, что он для нашего случая подходит.
    2. в договоре с казахской стороной какие условия ставить в нашем варианте (DAF, DDU или???)
    3. какие документы нужны что бы отчитаться перед налоговой за ставку НДС в 0 процентов, так как сделка прошла не на территории РФ?

    Простите, если вопрос уже поднимался на форуме, но очень срочно нужен ответ!
    Нужна помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    подразумевается что этот товар находится на территории России прошел таможенную очистку на него начислен НДС(и т.д)
    не подразумевается.
    и оприходован на балансе предприятия…
    Вы его и отразите на балансе в момент перехода права собственности от словаков к вам.
    (DAF, DDU или???)
    Имхо ДДУ-Алмата

    какие документы нужны что бы отчитаться перед налоговой за ставку НДС в 0 процентов
    Нет здесь ставки 0. По 147-НК местом реализации в данном случае РФ не признается.

  3. #3
    Alex2221 Alex2221 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    6
    Вы его и отразите на балансе в момент перехода права собственности от словаков к вам.
    а когда будет собственно момент перехода? и что я у себя отражу? товар пришел на склад , потом его отгрузили с него? так?



    подскажите плз весь документооборот сделки? мое понимание: мы заключаем договор с Казахстаном к нему прикладываем свой инвойс. они по нему оплачивают.
    далее завод скинул нам проформу - мы оплачиваем по ней. далее с завода отгружают товар логисту в придачу логисту отдают заводской инвойс.
    одновременно перечисляем деньги логисту по заключенному с ним договору(логист словатская компания). логист везет до Алматы на (каких то?) документах ставит отметку о пересечении границ. передает покупателю груз и я так понимаю наш инвойс. короче запутался.. какие документы логист передаст нам и им?
    помогите плз!

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а когда будет собственно момент перехода?
    В контакте смотрите, судя по базису скорее всего при передаче на складе продавца.

  5. #5
    Alex2221 Alex2221 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    6
    счета на оплату которые я буд выставлять и которые мне будут выставлять будут без НДС?

    в чем разница заключения договора агентского или купли-продажи? в моем варианте какой больше подходит(выгоден)?

  6. #6
    Alex2221 Alex2221 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    6
    простите, может быть задаю глупые вопросы, но совсем нет времени самому подробно разбираться!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)