Подскажите пожалуйста у нас организация с 01.01.2010г перешла с ОСНО на УСН(6%). В декабре 2009. мы получили предоплату от покупателей 19 230,00, выставили сч.ф. на аванс заплатили с этого аванса НДС, а само оказание услуг произошло в январе 2010 , когда организация перешла на УСН, мы выставили акт об оказании услуг на ту же сумму только без НДС 19230.
как мне правильнее будут сделать исправить документы за вычетом НДС и перечислить покупателю этот НДС или можно оставить и не сдавать снова декларацию за вычетом этого НДС...
![]()


Ответить с цитированием