Взяла сверку по налогам, из-за округлений получаются существенные разницы. Могу ли я сейчас эти разницы списать на 91?
Взяла сверку по налогам, из-за округлений получаются существенные разницы. Могу ли я сейчас эти разницы списать на 91?
Я недоплаты отправила в ИФНС, в среду пойду на повторную сверку, посмотрю, что они мне на это скажут.![]()
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
У меня недоплат нет. Я говорю про разницы между бухгалтерским учетом и данными в налоговой. В декларации ведь начисления округлены.
Мне кажется, 91 - в самый раз. Я так и поступила.
> Могу ли я сейчас ставить на доходы/расходы?
АВ в чём проблема? Суммы разве ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
> У меня недоплат нет.
и
> В ИФНС они числятся как недоимки.
Вы хоть определитесь.....
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
[QUOTE=ZloiBuhgalter;52739913]> У меня недоплат нет.
в декл одна сумма показана, уплачена та же.
Аноним, тогда лишнее в расходы/доходы.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
У меня аналогичная ситуация. По моей базе 1С недоплат и переплат нет по ЕСН, а вот в налоговой есть по ЕСН, в части ФБ недоплата 0,19 копеек, по ЕСН, в части ТФОМС недоплата 0,91 копейка и еще пени 1 копейка, по ЕСН, в части ФФОМС переплата 0,30 копеек. Сказали в налоговой доплатить минусы. Сегодня отправила все платежи.
Как нам быть с 1С. Придется доначислить бух справкой эти копейки на 91.2 счет и в отчете за 2 квартал 2010г. в декларации по прибыли налог будет уменьшен на сумму этих доплат. Правильно я понимаю?
А переплаты, которые отражены в налоговой (опять же копейки) надо как-то отражать в 1С или не трогать?
нет, если на расходы ставите - то без учета для налогообложения!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)