×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    Вопрос На какой счет отнести предоплату?

    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться: сделана предоплата за товары поставщику на какой счет отнести эту сумму? ООО на УСН.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ammi_Anuta Ammi_Anuta вне форума
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Видимо на 60.2 "Авансы выданные"

  3. #3
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    После перечисления аванса, забрали товар на часть суммы по цене поставщика. (Аванс=10 000руб., товары забрали на сумму 2400руб+НДС 432руб), Аванс отнесли на 60.2счет, а какие проводки дальше?

  4. #4
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Неужели, на всём форуме никто не знает?

  5. #5
    Ammi_Anuta Ammi_Anuta вне форума
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Д 60.2 Кр. 51 10 000 - перечислили аванс

    пришел товар:
    д. 41.1 кр.60.1 2400 - товар
    д. 19.3 кр. 60.1 432 - НДС

    д. 60.2 кр. 60.1 2832 - зачтена часть аванса

    Правда, раз вы на УСН, наверное НДС не на 19.3, а в расходы как-то, либо целиком на 41 счет.

    Итого: на 41 - сумма товара,
    на 60.2 - остаток аванса

  6. #6
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Спасибо Ammi_Anuta, а когда продаем товар по своей цене какие проводки?

  7. #7
    Ammi_Anuta Ammi_Anuta вне форума
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    д.62.1 кр. 90.1 - отгружен товар покупателю
    д.90.2 кр. 41 - списывается покупная стоимость товара

    И вот если еще и покупатель вам перечислил аванс, то
    д. 51 кр. 62.2 - в момент оплаты
    д. 62.2 кр. 62.1 - зачтен аванс покупателю (в момент отгрузки)


  8. #8
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    Вопрос

    Ammi_Anuta, а почему д.62.1, если деньги по расчету с поставщиками у нас Д 60.2?
    И приобретенные товары для продажи находятся на сч.41, а не на 90 сч.?
    Чего то совсем запуталась :0....
    Последний раз редактировалось EkaterinaBB; 12.04.2010 в 19:55.

  9. #9
    Ammi_Anuta Ammi_Anuta вне форума
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Вы спросили, какие проводки, когда ПРОДАЕМ товар. это расчеты с покупателями

  10. #10
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Чего то не стыкуется

  11. #11
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от EkaterinaBB Посмотреть сообщение
    Ammi_Anuta, а почему д.62.1, если деньги по расчету с поставщиками у нас Д 60.2?
    И приобретенные товары для продажи находятся на сч.41, а не на 90 сч.?
    Чего то совсем запуталась :0....
    А на какой счет списывать разницу между стоимостью реализованного товара и его себестоимостью?

  12. #12
    Ammi_Anuta Ammi_Anuta вне форума
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Чего у вас не стыкуется? разница остается на 90 счете, там есть субсчет "Прибыль/убыток от продаж".
    Например 90.9, тогда проводка будет:
    д. 90.9 кр. 99
    тогда остаток на счете 90 у вас не висит, а внутренние обороты закрываются в конце года, когда формируется общая прибыль за год.

    Прибыль будет на кр. 99
    Убыток на Д.99

  13. #13
    Ammi_Anuta Ammi_Anuta вне форума
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    рекомендую открыть план счетов

    Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи.

    Оприходование прибывших на склад товаров и тары отражается по дебету счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по стоимости их приобретения

    При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их стоимость списывается со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи».

  14. #14
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Спасибо огромное, Ammi_Anuta! Вы меня выручили, я сейчас переварю до конца...

  15. #15
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от EkaterinaBB Посмотреть сообщение
    Неужели, на всём форуме никто не знает?
    На форуме много чего знают, но...ЭТО -АЗЫ бухучета....
    Почему-то я Вам верю...

  16. #16
    EkaterinaBB EkaterinaBB вне форума
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    На форуме много чего знают, но...ЭТО -АЗЫ бухучета....
    Спасибо! А то я думала, что все с чего то начинали?!

  17. #17
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Начинали.....С изучения бухучета в институте, техникуме, училище, на курсах, но.. ни как не на форуме....
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)