Коллеги, прошу Вас немного обьяснить, т.к. я не совсем понимаю. Сегодня на мой вопрос о письмах из налоговой, главбух заявил, что НДС должно (!!!???) быть не менее 10% от валового оборота, т.е при обороте 11 млн организация должно заплатить 1,1 млн минимум, мы же заплатили с учётом расходов 200 тыс. Поэтому и вызывают. По моим расчётам я закупил на 10 млн ( НДС 1,8 млн), продал на 11 млн (НДС 1,98 млн) налоги должны быть 1,98-1,8=0,18 млн или 180 тыс. Кто прав, может я считаю не правильно?




