Здравствуйте, у меня фирма занимается продажей мед. техники, в первом квартале оказали разовую услугу по консультированию для Финов. Услугу НДС не обложили, нужно ли в этом случае выставлять сч-ф с указанием "без НДС"???
стали вести раздельный учет, т.к основная деятельность облагается НДС. В первом квартале будет НДС к уменьшению (то есть бюджет нам должен). Под услугу для Финов мы закупали услуги у другой организации, кот. работает с НДС. Как я поняла мне нужно в декларации по НДС заполнить раздел № 7 ????

Ответить с цитированием
