Подскажите , пожалуйста, приобретали ОС, но т.к. получается по итгам квартала сумма к возмещению, я эти ОС в эксплуатацию не ввела- они остались на 08 счете, НДС на 19.1
Как мне поступить с НДС не очень понимаю?
Списывать его на 68 счет , когда ОС будут приняты в эксплуатацию.
А по итогам квартала сумма остается на 19 счете или куда-то списывается?

Ответить с цитированием
