Помогите с НДС!
Контора организовалась в феврале, в марте закупили товар, отгрузили из него совсем немного. т.е. получается НДС к возмещению. налоговая может зачесть этот НДС в счет будущих платежей, а не возмещять на р/с? Что для этого нужно сделать? письмо написать? или сразу все документы копировать для камералки и везти.
И еще тупой вопрос (сорри) у нас же НДС по оплате? т.е. не важно списали мы в расходы оплаченный товар или нет... (ну я давно не работала), что оплатили поставщику то в книгу покупок и ставим (ну соответствеено и в книгу продаж ставим только оплаченную реализацию?)

Ответить с цитированием
