Здравствуйте,
Мы на УСН, в марте ввезли оборудование для внутреннего потребления по импортному контракту. Попыталась поискать обсуждения - поняла, что цифры в нашем случае в декларацию по НДС подставлять не надо, потому что права на вычет мы не имеем, а начисления по импортному НДС в ней не отражаются. И что получается - в части импортного НДС-а УСНщики считаются налогоплательщиками, т.е. мы должны подать декларацию, но совершенно пустую?
Спасибо заранее за ответ.

