Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация, мы реализовали услуги иностранной фирме, сч-ф на НДС не выставляли, т.к местом реализации не является территория РФ, в связи с чем я заполнила раздел № 7, поставила там код операции и сумму. Вопрос, нужно ли мне документально подтвердить эту свою реализацию, кот. НДС не облагается.?????

Ответить с цитированием
