×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2009
    Сообщений
    47

    декларация ндс - строка 180 ндс таможенному органу

    Следует ли внести оплату ндс таможенному органу, если товар приобретен, ввезен для перепродажи, "очищен" в строку 180? смущает наименование этой строки
    11. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего
    в т.ч.
    11.1. таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для
    внутреннего потребления
    , временного ввоза и переработки вне таможенной территории
    внутреннее потребление - это перепродажа на территории РФ?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2009
    Сообщений
    47
    PS еще вопрос: если нам были оказаны услуги ООО, которая на УСН - эти суммы попадают в какой-нить раздел декларации???

  3. #3
    Аноним
    Гость
    если у вас на ГТД стоит штамп выпуск разрешен - можете ставить к возмещению стр. 170 суммы НДС указанные в ГТД. Если ввезли что-то для себя а не для перепродажи - заполняете еще и 180.
    Если компании выставляют документы без НДС - в декларации эти суммы нигде не указываются.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2009
    Сообщений
    47
    Спасибо!
    А в книгу покупок попадает документ без ндс?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)