Добрый день!

ООО на УСН закупает товары из Польши. НДС уплачен вместе с таможенными пошлинами общей суммой 1 платежкой на счет ФТС.
1. Подскажите пожалуйста как заполнить новую декларацию НДС по импорту (за 1 кв).. По поиску нашла только про старую декларацию...(с данным вопросом сталкиваюсь в первые и до завтра боюсь сама не разберусь).
2. 29 декабря 2009 г. тоже была поставка. Таможня ошибочно удержала ндс по ставке 18%, а не 10%. Заплатили тоже по 18%. Сейчас этот вопрос пытаются решить. Декларацию за 2009 г не сдавали. Стоит ли сейчас ее сдавать или эти суммы ндс объединить с суммами 1 квартала (что делать с тем, что в таможенной декларации ндс по ставке 18%, а надо было удерживать по 10%) или так как срок уже нарушен + не решен вопрос с перерасчетом ндс вообще пока не трогать 4 кв. 2009 г и сдать только 1 кв 2010 г. ?

Очень надеюсь на оперативную помощь по первому вопросу! Заранее спасибо.