У нас был счет-фактура на аванс в феврале (по книге продаж - мы поставщик), а в марте мы уже отгрузили товар.. и получается итоговая прибыль завышена на этот аванс по итогам 1 квартала... мы ее минусуем в книге продаж или учитываем в книге покупок?
И еще.. в связи с тем, что у нас есть товары, облагаемые ндс и не облагаемые НДС, счет 19 по внутренним оборотам закрывается по удельному весу. Облагаемый и необлагаемый НДС выручки, т.е. часть НДС берется в затраты, а часть НДС предъявляется к возмещению из бюджета. так вот как его расчитывать.. если прибыль получается увеличина на сумму аванса.. без учета аванса считать?

Ответить с цитированием

