×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Аноним
    Гость

    аванс увеличивает выручку!

    У нас был счет-фактура на аванс в феврале (по книге продаж - мы поставщик), а в марте мы уже отгрузили товар.. и получается итоговая прибыль завышена на этот аванс по итогам 1 квартала... мы ее минусуем в книге продаж или учитываем в книге покупок?

    И еще.. в связи с тем, что у нас есть товары, облагаемые ндс и не облагаемые НДС, счет 19 по внутренним оборотам закрывается по удельному весу. Облагаемый и необлагаемый НДС выручки, т.е. часть НДС берется в затраты, а часть НДС предъявляется к возмещению из бюджета. так вот как его расчитывать.. если прибыль получается увеличина на сумму аванса.. без учета аванса считать?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    получается итоговая прибыль завышена на этот аванс по итогам 1 квартала
    а вы её учли как доход? у вас кассовый метод?
    мы ее минусуем в книге продаж или учитываем в книге покупок?
    и туда и туда,в итоге ноль,НДС с этой сделки вы уже оплатили...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  3. Аноним
    Гость
    в том-то и дело я не очень понимаю как ее учитывать..

    в 1с получилась проводка Дт 76.АВ Кт68.2.. а дальше что?

  4. Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    С каких это пор аванс стал выручкой? Счет-фактура (любая)служит для исчисления НДС и только.

    А выручка формируется другим документом - например накладной на отгрузку Д62 К90,1 и др. проводки.Или акт выполненных работ.

  5. Аноним
    Гость
    так и как это в книге продаж будет выглядеть??

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    так и как это в книге продаж будет выглядеть??
    Как запись о начислении НДС
    Выручка то тут при чем?

  7. Клерк Аватар для Монти
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    341
    На а как .. получается же в книге продаж..

    Дата Всего продаж, Стоимть продаж НДС
    Включая НДС без НДС
    28.01.10 100000 90909,09 9090,91
    15.02.10 100000 90909,09 9090,91 9090,91
    Всего 200000 181818,18 18181,82

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    На а как .. получается же в книге продаж..
    Эта "книга продаж" для учета НДС, к прибыли не имеет никакого отношения

  9. Клерк Аватар для Монти
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    341
    т.е. в книге продаж это сумма задвоится.. а потом я это отражу в книге покупок.. и все уйдет?

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    т.е. в книге продаж это сумма задвоится.. а потом я это отражу в книге покупок.. и все уйдет?
    Получили аванс - запись в книге продаж
    Отгрузили под аванс и зачли его - запись в книге продаж + запись в книге покупок

  11. Аноним
    Гость
    проводки будут только по НДС??
    сначала Дт76.АВ Кт 68.2 9090,91 по книге продаж

    на след месяц Дт 68.2 Кт 76.АВ 9090,91 по книге покупок

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    проводки будут только по НДС??
    Да (по авансу)

  13. Аноним
    Гость
    В декларации по НДС в каких строках это показывать?

  14. Аноним
    Гость
    В разделе 3 - строке 070 и 200??

  15. Аноним
    Гость
    Я вот одно не понимаю.. у меня с этим авансом.. Продажи по книге продаж не идут со счетом 90.1... на эту сумму аванса (в ниге продаж больше) это так и должно быть?? проводки-то мы делаем только по НДСу... а в киге продаж отражаем... и сумму и НДС.. сложно мне это все((((

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Продажи по книге продаж не идут со счетом 90.1...
    Они и не должны сходиться (могут, но это большая редкость)
    В разделе 3 - строке 070 и 200??
    Да

  17. Аноним
    Гость
    Так вот а у на в первый раз не сходится!!!)))
    там нужно наверное дописывать что были счета-фактуры на аванс, как справку?

  18. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    там нужно наверное дописывать что были счета-фактуры на аванс, как справку?
    Вам нужно? Тогда пишите. А так, нет такого требования

  19. Аноним
    Гость
    а строки 030, 040 надо заполня в разделе 3?

  20. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    а строки 030, 040 надо заполня в разделе 3?
    Обычная выручка с 18% НДС по 010
    030, 040 для операций, которые по расчетной ставке

  21. Аноним
    Гость
    у нас по этому авансу 10%

  22. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    у нас по этому авансу 10%
    По авансу все равно 070 и 200 строки, выручка в 020

  23. Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо большое за помощь!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)