Здравствуйте уважаемые клерки! Помогите пожалуйста с заполнением НДС. Гл. бух. попала в больницу - цмфры подготовила, а заполнить не успела. Я сама первый раз буду заполнять новую форму. И никак не могу разобраться какие именно строки нужно заполнять в 3 разделе. У нас все "примитивно" - реализация и закупка ТМЦ и имеется зачет аванса. я, со своими "куринными мозгами" смогла понять что нужно заполнять строки -
010 (сумма реализации)
070 (правда не поняла точно, какую сумму сюда ставить - сумму полученных авансов или зачтенных)
120 (сумма НДС равная строке 10)
130 (сумма НДС поступлений)
150 (сумма зачтенного аванса)
200 (опять сумма зачтенного аванса? равная строке 150?)
220 (соответственно строки 130+150)
и если НДС к оплате, то устрока 230
Проверьте пожалуйста, правильно ли я написала строки или нет.
Заранее спасибо Вам.





