У нас закрыт р/с. Мы должны фирме Б -3 млн. Пишем письмо фирме А (должна нам на момент написания письма- 1 млн), чтобы она оплатила со своего р/с за нас ф. Б первого февраля сумму 3 млн. Двадцатого февраля мы продаём фирме А основное средство стоимостью 2 млн. и закрываем задолженность перед А. Т.е в декларации по НДС я провожу НДС с реализации, НДС с авансов полученный и НДС зачёт авансов. ИЛИ только с реализации?


