Вот какая сложилась ситуация. Бывший бухгалтер в 4 квартале 2009г. расчеты с одним и тем же покупателем отражала то по счету 62, то по счету 76. И теперь, хотя реально по актам сверки с этим ООО, никто никому ничего не должен, в 1С по счетам 62 и 76 висит деб.и кред. задолженность. Корректно ли будет сделать бухгалтерскую справку, и просто перекинуть задолженность с одного счета на другой?


