Уважаемые Клерки, кто может подсказать - буду очень признательна: ООО на ОСНО, в 1м кв.2010г.была продажа ОС, но деньги мы не получали - т.к.наше предприятие должно деньги другому предприятию, сделали взаимозачетом - мы им ОС, они нам списывают часть долга. А вопрос вот в чем: должна ли эта сумма (по которой продали ОС) "попадать" на счет 90.1. У меня туда попало все - кроме этой продажи ОС. Хотя и сч.ф.выписали.
Это правильно? Или все-таки эта сумма должна учитываться на сч.90.1?
Спасибо!

Ответить с цитированием