×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39

    НДС и кассовый ордер

    Помогите, пожалуйста, новичку.
    Ситуация:
    Есть предоплата за товар, оформленная кассовым ордером на сумму 3000 руб, включая ндс 18% - 457 руб.
    Есть отгрузка на сумму 6000 руб, включая ндс 10% - 546 руб (так как в итоге закуплен товар облагаемый по ставке 10%). Клиент приносит недостающие 3000 рублей. Можно ли в кассовом ордере указать, что получено 3000 рублей, в том числе НДС - 89 рублей. Где 89 рублей получились вычитанием из 546 руб (реальный НДС по факту поставки) 457 рублей (сумма НДС, указанная в касссовом ордере по предоплате).
    Чем грозит такая схема отражения НДС в кассовом ордере поставщику продукции и клиенту?
    Если так делать нельзя, то подскажите, пожалуйста, на какой нормативный акт можно сослаться и где можно почитать на эту тему
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    ИМХО, можно, предварительно запастись разными бумажками.
    А переделать первый приходник уже не получится?

  3. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Можно ли в кассовом ордере указать, что получено 3000 рублей, в том числе НДС - 89 рублей. Где 89 рублей получились вычитанием из 546 руб (реальный НДС по факту поставки) 457 рублей (сумма НДС, указанная в касссовом ордере по предоплате).
    ИМХО, нельзя. НДС должен четко соответствовать сумме по действующим ставкам. НДС 10% с суммы 3000 руб.-272,73 руб.
    Но ситуация совсем не криминальная. Выпишите с/фактуру на аванс 3000*18/118=457,63 руб.(что соответствует НДС в приходном ордере), при отгрузке ее зачтете, таким образом "сторнировав" 18% ставку НДС. Документы переделывать не надо.

  4. Клерк
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Мария
    ИМХО, можно, предварительно запастись разными бумажками.

    а какие это должны быть бумажки? на что можно сослаться в разговоре с бухгалтером

    А переделать первый приходник уже не получится?
    нет, программа не позволяет переделывать, и такая ситуация постоянно

  5. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Цитата Сообщение от Pachuly
    нет, программа не позволяет переделывать
    тогда сделайте возврат денег по РКО и тут же приход с нужной ставкой.

  6. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    у меня программа позволит переделать ПКО, но не даст ставку указать, например, 4,357%.
    А бумажки...
    я бы собрала такие бумажки - счет в котором указан товар и ставка 18% (по которому покупатель и платил), письмо от покупателя с отказом от поставки и просьбой уплаченные деньги считать авансом в счет будущих поставок и все.
    Ну еще бы к "странному" приходнику прилепила бухгалтерскую справку, в которой указала бы этот момет и сделала расчет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)