Подскажите, когда подаю уточненку по НДС, то начисление НДС налогового агента обнулять? В смысле Раздел 2 не заполнять? Дело в том, что за 2008 год подали уточненки - задвоился НДС налогового агента. За 2009 год уточненки не задваивали начислений. Но где-то краем глаза видела, что при сдаче уточненки в 2010 году Раздел 2 (если в нем не было изменений) - не заполняется. Хотя я чего-то смысла в этом не вижу, т.к. они всегда сравнивают начисления и строку 210 - по уплате в бюджет.