×
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: 60.01 и 60.02

  1. Аноним
    Гость

    60.01 и 60.02

    Здравствуйте!
    Ситуация следующая – организация ведёт учёт в 1С8 и все операции с контрагентами не «по договору в целом», а по счетам. На сегодняшний день по одному из поставщиков висит сальдо по 60.01 – 200 т.р., а по 60.02 – 900 т.р. (с поставщиком никаких операций не будет, т.к у него идёт процесс признания банкротства) На авансы, оплаченные нами есть с/ф на аванс, соответственно предъявленные нами в соответствующем периоде. Сейчас встал вопрос о зачёте этих сумм между собой – можно ли это делать и если да, то на основании чего, чем это нам грозит, будет ли считаться это ошибкой и надо ли подавать уточнённку по НДС, в том периоде в котором собственно всё это и произошло. Или можно все корректировки сделать в текущем квартале?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    реально поставки шли по одному бумажно-подписанному договору?

  3. Аноним
    Гость
    Договора вообще нет, только выставленные нам счета!

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    когда они выдали СФ на аванс? один раз? для 900?

  5. Аноним
    Гость
    Нет, по разным оплатам. Какие-то авансы в дальнейшем зачитывались, а какие-то до сих пор висят, на общую сумму - 900 т.р.

  6. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    найдите последние поставки на сумму в 200... какие даты?

  7. Аноним
    Гость
    май и июнь 2009.

  8. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    уточнёнку за 2-й квартал... поднимите верх деклы на 200/6.5555555 и к уплате в бюджет, соотв.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)