Здравствуйте!
Ситуация следующая – организация ведёт учёт в 1С8 и все операции с контрагентами не «по договору в целом», а по счетам. На сегодняшний день по одному из поставщиков висит сальдо по 60.01 – 200 т.р., а по 60.02 – 900 т.р. (с поставщиком никаких операций не будет, т.к у него идёт процесс признания банкротства) На авансы, оплаченные нами есть с/ф на аванс, соответственно предъявленные нами в соответствующем периоде. Сейчас встал вопрос о зачёте этих сумм между собой – можно ли это делать и если да, то на основании чего, чем это нам грозит, будет ли считаться это ошибкой и надо ли подавать уточнённку по НДС, в том периоде в котором собственно всё это и произошло. Или можно все корректировки сделать в текущем квартале?
Спасибо!

Ответить с цитированием