Уважаемые коллеги!
Я ИП 6% без работников. В 2008 году у меня образовалась переплата изз-а неправильного уменьшения налога на взносы в ПФР.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю учет переплаты?
1. Декларация за налоговый период "0" (год). В строке 140 "Сумма налога к уменьшению..." сумма 1268. Это и есть та сумма, которую я переплатил и должен сминусовывать?
2. При расчете к уплате налога за 2009 год полученного нарастающим итогом налога я вычитаю эту переплату? А если налог не превышает переплату, то налог просто не оплачивается до тех пор, пока не покроет переплату?
Правильно?


