Подскажите, всегда закрывался, а тут даже и не знаю что делать.
Заранее всем спасибо
Подскажите, всегда закрывался, а тут даже и не знаю что делать.
Заранее всем спасибо
А вас остаток ТМЦ, по которым отклонения возникли есть на конец месяца?
Если есть, то и не должен совсем закрываться, а если еще и движения ТМЦ в расход не было, то и совсем не закроется.
Движения по ТМЦ были в прошлом месяце, а оплата в этом. А еще в этом месяце движений не было.
А как теперь быть?? Закрывать в ручную или как????
Не надо его вообще закрывать. Он закрывается пропорционально расходованию ТМЦ.
И это нормально? Он отразится в балансе как готовая продукция в запасах?
У меня вообще ТМЦ никаких нет на складе? А если у меня их и не будет?
А остатки на 16-м откуда?У меня вообще ТМЦ никаких нет на складе?
Это суммовая разница по ТМЦ приобретенным и сразу же проданным в августе, а оплаченным в сентябре
Тогда вручную, само оно не спишется, если товаров нет.
А списывать августом или сентябрем?
Сентябрем. Оно же в сентябре появилось, в августе еще списывать нечего.![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)