Доброго дня, уважаемые клерки! У меня такая возникла ситуация, помогите...Фирма наша платит предоплату за аренду, нам выдают счета-фактуры на аванс, мы их проводим в программе:Д68,2/К76 ВА, Д76ВА/К68,2....
недавно обнаружили,что за окт, ноябрь, декабрь забыли зачесть(Д76ВА/К68,2), на конец года (2009) по сч. 76 ВА висит непроведенная сумма. Мои действия?


Ответить с цитированием
