×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Галина. Галина. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2009
    Сообщений
    367

    Готовы вместо задолженности отдать оборудование.

    Подскажите пожалуйста. Как правильно оформить? Организация нам должна сумму по договору хранения оборудования. С\ф были выставлены в конце 2009г, . Задолженность до сих пор не оплачена. Как правильно оформить, в том числе и в бух. учете, если вместо денег, они нам отдадут оборудование( на сумму долга). Заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Оформить покупку оборудования, потом взаимозачет

  3. #3
    Галина. Галина. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2009
    Сообщений
    367
    А нельзя ли заключить что-то типа соглашения к договору..., где будет сказано, что в счет задолженности ООО "Ветер" передает ООО "Тишина" оборудование стоимостью 3000руб. Эта сумма как раз будет равна сумме долга.

  4. #4
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А чем вас взаимозачет не устраивает?

  5. #5
    Галина. Галина. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2009
    Сообщений
    367
    Меня устраивает любой вариант. Просто интересуюсь всеми возможными вариантами. Подскажите как правильно отразить взаимозачет. Уж извините за возможно глупый вопрос. Никогда не сталкивалась

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Подскажите как правильно отразить взаимозачет.
    Акт взаимозачета и проводка 60 - 62

  7. #7
    Галина. Галина. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2009
    Сообщений
    367
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)