×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопросы УСН

    1.Можно ли включать в расходы УСН суточные водителям за разъездной характер работы (не командировки, а служебные поездки). НДФЛ не облагаем и взносы не начисляем.

    2.При покупке у поставщика товара мы не знаем для каких целей будет товар использоваться: для перепродажи или для производства. Поэтому приходуем сначала как товар на 41 счет. Далее по мере необходимости нужное количество по средней стоимости переводим на 10 счет и списываем как материалы. (Д 10 К 41)
    Поставщику оплачиваем по счету (предоплата).
    Имеем ли право в данном случае списывать на расходы по УСН стоимость переведенных материалов (на дату перевода)?
    те оплачено поставщику может быть 01.03.10, 10.04.10 и т д, а переведно на материалы по средней стоимости 01.12.10
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    очень надо!!!

  3. #3
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    воскресеньеу народа весна....а вы тут...
    ждите понедельника
    кто ищет, тот...

  4. #4
    Аноним
    Гость
    господа, подскажите пожалуйста

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Можно ли включать в расходы УСН суточные водителям за разъездной характер работы
    Я не вижу такого вида расходов в списке в ст.346.16.
    Имеем ли право в данном случае списывать на расходы по УСН стоимость переведенных материалов (на дату перевода)?
    ИМХО, да, но не по средней стоимости

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не вижу такого вида расходов в списке в ст.346.16.
    ИМХО, да, но не по средней стоимости
    т е не можем? даже если это оговорено в положении по оплате труда?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я ИМХО, да, но не по средней стоимости
    а по какй стоимости.
    если на 01.04. на остатке -50 руб
    20.06 купили -50
    списано товара за квартал- 15
    30.06 акт перевода на материалы- 80,
    остаток снова -5
    как определить стоимость мпз для передчи на материалы если постоянно присутсвует остаток. Весь товр (материал) поступает на общий склад, а потом уже расходится по мере необходимости

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В расходы материалы списываются при покупке. Т.е. по той стоимости, по которой вы эти конкретные материалы купили. Я не вижу оснований использовать среднюю стоимость

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    не можем? даже если это оговорено в положении по оплате труда?
    можете, если это часть оплаты труда
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В расходы материалы списываются при покупке. Т.е. по той стоимости, по которой вы эти конкретные материалы купили. Я не вижу оснований использовать среднюю стоимость
    Мы не знаем при покупке сколько МПЗ будет использовано как товар, а сколько как материал. И не можем знать, т к на материалы мпз идут в расход исключительно по заказу заказчика, остальное висит на складе и по возможности продается как товар.
    А купить и оплатить этот мпз мы могли и в прошлом году.
    Помимо этого ведем бухучет ( для енвд) и если на конец квартала он (МПЗ) висит на 41 счете , как я его перекину задним числом

  11. #11
    Аноним
    Гость
    подскажите как в данном случае учесть расходы на материалы сумма не маленькая 600 тыс руб

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я вам же уже объяснила, почему нельзя по средней стоимости. Это не товар, материалы списываются по цене приобретения

  13. #13
    Аноним
    Гость
    и как тогда, корректировать прошлые периоды ( 10 и 41 счет) несмотря на то что баланс уже сдан или не включать эти расходы вообще?

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А баланс тут вообще причем? И счета бухучета тоже ни при чем. Вы что, не можете определить покупную стоимость конкретного материала, который будете при УСН списывать?

  15. #15
    Аноним
    Гость
    при покупке не можем, не знаем сколько пойдет на товар, а сколько на материал
    это расходы за 2009г, сдаем уточненку, поэтому раскидать на товар и материалы уже даже при всем желании невозможно.
    или же нам нужно вести налоговый учет совсем отличный от бухгалтерского при списании материалов, но тогда и себестоимость товара в налоговом учете будет отличаться от бухгалтерской

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну потом-то можете? Когда уже будете знать, товар это или материал.
    Конечно, есть вариант, что никто не придерется, но суммы у вас приличные

  17. #17
    Аноним
    Гость
    проверила все акты снова.
    Мне кажется что сделано правильно, а как может быть иначе..

    " Товары в поступившие до 01.01.2009 года и числящиеся на остатке в 2009 году передаются в материалы по мере необходимости по средней стоимости на 01.01.2009 года, в связи с тем что до 01.01.2009 г и товары и материалы списывались в налоговом учете ( и бухгалтерском учете) по средней стоимости по факту реализации или передачи в производство"

    Если эта средняя стоимость висит с 2008 года, в 2009 г поступлений по данным группам товара не было (поступления 2009 учитывались отдельно) я ведь не имею право пересчитывать стоимость материалов за 2008 год.
    Частично средняя стоимость уже была включена в 2008 году, теперь включаем остатки средней стоимости....

    Поправьте меня , если еще не так

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вообще-то материалы не списывались по средней стоимости, они списывались по покупной. Возможность выбора метода списания была и есть только по товарам

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    ООО на УСН 15%
    Подскажите купили ККМ за 13900 можем ли ее учитывать как ОС,

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    ООО на УСН 15%
    Подскажите купили ККМ за 13900 можем ли ее учитывать как ОС, срок службы налоговая установила 7 лет

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Vik04ka, ну какое ОС в налоговом учете, если она стоит меньше 20 тысяч? Это списывается как материалы

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    тоесть приходую ккм на 10 сч. и списываю тем же числом с помощью требование-накладная а на какой счет не подскажите если у нас торговля товарами?? и еще вопрос а всякие галограммы, журналы тоже на 10?

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А вот в бухучете ОС это или не ОС зависит от вашей учетной политики. Не путайте бухучет и налоговый учет

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    а если учетной политике нет, ее надо сотавить?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    в 1С есть а на бумажном носителе нет учетной политики

  26. #26
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    надо составить
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    Я же могу составить и написать что ОС считать с выше 20 000

  28. #28
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    можете
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    25
    Спасибо огромное

    И еще один вопрос банк берет комиссию за заверение документов и отдельно берет ндс с суммы комисии за заверение док-тов, могу ли я ндс отнести к расходам в КУДиР??

  30. #30
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Можете, конечно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)