Добрый день!
Два несвязанных вопроса
1. В марте была 1 продажа, 1 оплаченная покупка и 1 аванс (с НДС) за вторую покупку. Закрыл в 1-с месяц, в итоге по счету 76.ВА кредит на конец периода. Правильно ли я понимаю, что это сумма НДС, которую потом надо будет восстановить, когда произойдет отгрузка? Не очень просто понял назначение этого счета.
2. На счету 09 есть сумма - прошлый год был убыточным. В этом квартале есть прибыль, соответственно и налог на нее. Чтобы вычесть этот актив, делаю просто вручную проводку в конце квартала
Дт68 Кт09,
правильно? Никакой дополнительной операции в 1-с делать не надо?
1-с 8.1 базовая, конфигурация 1.6.24.7.



Ответить с цитированием