×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092

    как перекинуть налог?

    Была переплата по НДС, в течении года по письмам в налоговую я перекидывала эту переплату на уплату налога на прибыль. Но в программе 1С8 не знаю как перекинуть эти платежи. Подскажите, пожалуйста проводки. И может ли это быть причиной того, что стр. 470 баланса не совпадает со стр. 190 Ф2?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    68/налог на прибыль - 68/НДС

  3. Клерк Аватар для kombu
    Регистрация
    02.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от marишка Посмотреть сообщение
    Была переплата по НДС, в течении года по письмам в налоговую я перекидывала эту переплату на уплату налога на прибыль. Но в программе 1С8 не знаю как перекинуть эти платежи. Подскажите, пожалуйста проводки. И может ли это быть причиной того, что стр. 470 баланса не совпадает со стр. 190 Ф2?
    При проводке Д68/Налог на приб К68/ндс - оборот из перекиданных за год сумм пройдет как оплата налога на прибыль. А в Ф.2 по строке "Тек.налог на прибыль" учитывается Кт-вый оборот за налоговый период- по начислению. Причину несовпадения стр.470 и стр.190 ищите в другом.

  4. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Цитата Сообщение от kombu Посмотреть сообщение
    При проводке Д68/Налог на приб К68/ндс - оборот из перекиданных за год сумм пройдет как оплата налога на прибыль. А в Ф.2 по строке "Тек.налог на прибыль" учитывается Кт-вый оборот за налоговый период- по начислению. Причину несовпадения стр.470 и стр.190 ищите в другом.
    хоть приблизительно, где искать? уже схожу с ума!

  5. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Цитата Сообщение от marишка Посмотреть сообщение
    хоть приблизительно, где искать? уже схожу с ума!
    перечитала кучу инфры, получается у меня вообще стр.190 и 470 не могут совпасть, потому что было сальдо по сч.84. А вот как от него избавляться в будующем, еще буду мучать Форумчан

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    А вот как от него избавляться в будующем
    От кого избавляться? От сальдо по 84? Это забота учредителей
    (Дивидиенды распределить)

  7. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    От кого избавляться? От сальдо по 84? Это забота учредителей
    (Дивидиенды распределить)
    а если по стр.470 убыток, то он должен нарастающим итогом перекрыться, если в след.периодах будет прибыль?

  8. Клерк Аватар для kombu
    Регистрация
    02.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от marишка Посмотреть сообщение
    получается у меня вообще стр.190 и 470 не могут совпасть, потому что было сальдо по сч.84. А вот как от него избавляться в будующем, еще буду мучать Форумчан
    По строка 190 в Ф.2- оборот. По строке 470 в Ф.1- сальдо. Если на начало периода на сч.84 (и по строке 470 баланса) было сальдо, то конечно итоговое сальдо на конец периода будет = сальдо нач.по сч.84 (приб/убыток- свернуто и ли развернутое сальдо, вам надо понять самой) + оборот за период (то же что и по стр.190 Ф.2). Вы поняли?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    а если по стр.470 убыток, то он должен нарастающим итогом перекрыться, если в след.периодах будет прибыль?
    Да, когда получите прибыль, можете направить ее на погашение убытков прошлых лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)