Мы реализуем товар, который наши покупатели нам частично возвращают. Оформляется этот возврат как обратная реализация.
Соответственно есть долг по одному и тому же контрагенту как по счету 62, так и по счету 60.
По факту взаимозачеты не подписывались.
Могу ли я последней датой квартала (месяца, года) сделать проводку 60-62?




