×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582

    Взаимозачет

    Мы реализуем товар, который наши покупатели нам частично возвращают. Оформляется этот возврат как обратная реализация.
    Соответственно есть долг по одному и тому же контрагенту как по счету 62, так и по счету 60.
    По факту взаимозачеты не подписывались.
    Могу ли я последней датой квартала (месяца, года) сделать проводку 60-62?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    при наличии оформленного взаимозачета

  3. #3
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Вопрос бы вообще не стоял...
    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    По факту взаимозачеты не подписывались.

  4. #4
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    что вам мешает его оформить

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а если нет возможности, списать через три года как КЗ и ДЗ ?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    А по документам как-то видно, что это именно возврат? Если это очевидно, то ИМХО, вполне достаточно для проведения зачета

  7. #7
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А по документам как-то видно, что это именно возврат?
    Нет не видно...Ну разве что тем, что в адрес контрагента была поставка, а потом он частично выходит поставляет то же самое нам.

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если это очевидно, то ИМХО, вполне достаточно для проведения зачета
    Достаточно чего?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, когда оформляю товар как обратную реализацию и делаю проводку 60-62 какие мне нужно поставить субконто? И там и там Поставщика?

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    какие мне нужно поставить субконто? И там и там Поставщика?
    Да, а иначе как вы зачет проведете?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Ну да, спасибо!

  11. #11
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, а иначе как вы зачет проведете?
    ага, и в бухучете будем оформлять придуманную неизвестным финансовым гением "обратную" реализацию ...
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А как нужно оформлять? Оплаты не было.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)