Ситуация такая в августе наша фирма получила аванс в размере 3,5 млн. руб. всвязи с этим мы должны заплатить НДС в размере 533 898.31 руб. Наша фирма подала нулевую декларацию по НДС чтобы отсрочить платеж. В сентябре мы получили к вычету НДС в связи с приобретением МПЗ. на сумму 520000 руб (примерно). Сейчас мы подаем уточняющуюся декларацию за август месяц и сдаем нормальную декларацию за сентябрь. В связи с этим вытекает вопрос, должны мы заплатить сумму налога за август + пени или мы можем заплатить разницу между августовской и сентябрьской декларацией + пении.
Согласно ст. 81 НК РФ мы должны заплатить сумму налога + пени но нам это не нравится потому что сумму НДС мы сможем принимать к вычету примерно 17 лет. (фирмы столько не живут). Что делать???


). Что делать???

