×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508

    Помогите: закрытие 20 сч.

    У меня такая проблема: 1С версия базовая. У нас производство. Когда делаю документ сдача готовой продукции на склад - программа делает проводку 43 -40. Потом отгрузка 90.2-43. Остается сальдо на 20 сч. и 40. Зачем мне эти остатки нужны? Ведь получается если у меня сальдо на 20 сч. - это незавершенка? Как мне быть? Подскажите пожалуйста!!!
    С уважением, Светлана
    Поделиться с друзьями

  2. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    А проводить документ Закрытие месяца не пробовали?
    Установив галку у расчета стоимости ГП
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Огромное спасибо, кажется всё получилось

  4. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Опять прблема!
    Программа списывает всю сумму с 20 сч. А уменя ведь не всё идет на готовую продукцию. Как же быть то?????

  5. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    А куда еще ?

  6. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    А у меня такой вопрос.
    Возможно ли вести учет готовой продукции без использования счета 40?

  7. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    А врукопашную закрыть счет не пробовали?

  8. Клерк
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    132
    Если Вам не нужно закрытием месяца списывать ВСЮ сумму с 20 счета, получается, что у Вас все-таки есть незавершенка? Может быть следует операцией вручную вернуть какую-то сумму на 20 счет. Но по всей видимости, если снова перепровести закрытие месяца, компьютер снова ее спишет.

  9. user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Закрывать нужно вручную, через «Операция». Д 40 К 20 в разрезе субконто, по каждой номенклатуре и видом затрат. Типовая конфигурация не дает правильных остатков при выполнении «Закрытие месяца».
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  10. user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Мария
    А у меня такой вопрос.
    Возможно ли вести учет готовой продукции без использования счета 40?
    Да, но не в типовой конфигурации 1С
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  11. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Olgabsh, подскажите а как это делать в конфигурации П+У+Б?

  12. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Закрывать нужно вручную, через «Операция». Д 40 К 20 в разрезе субконто, по каждой номенклатуре и видом затрат. Типовая конфигурация не дает правильных остатков при выполнении «Закрытие месяца».
    Ольга, скажите, а тогда при помощи закрытия месяца не нужно списывать с 20сч.? Ну т.е. не ставить галочку расчет и корректировка ГП и ПФ

  13. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Цитата:
    Закрывать нужно вручную, через «Операция». Д 40 К 20 в разрезе субконто, по каждой номенклатуре и видом затрат. Типовая конфигурация не дает правильных остатков при выполнении «Закрытие месяца».
    Ольга, скажите, а тогда при помощи закрытия месяца не нужно списывать с 20сч.? Ну т.е. не ставить галочку расчет и корректировка ГП и ПФ
    В данной рекомендации - да ...

    Olgabsh,

    Почему не правильно ?!

  14. user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Svety
    Ольга, скажите, а тогда при помощи закрытия месяца не нужно списывать с 20сч.? Ну т.е. не ставить галочку расчет и корректировка ГП и ПФ
    Да , в этом случае галочку в «закрытие месяца» не надо. Операция будет выполнена вами вручную.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  15. user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Мария
    Olgabsh, подскажите а как это делать в конфигурации П+У+Б?
    Если это Производство + Услуги + Бухгалтерия?
    Я не работала с этой базой, посмотрю на выходных, если у Вас не горит, отвечу в воскресенье или в понедельник.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  16. user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Aquad
    Почему не правильно ?!
    У меня не дает правильных остатков, списывает себестоимость операцией «Закрытие месяца», а на остатках двадцатки минусы и не видит субконто.
    Последний раз редактировалось Olgabsh; 07.10.2004 в 17:28.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  17. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    У меня не дает правильных остатков, списывает себестоимость операцией «Закрытие месяца», а на остатках двадцатки минусы и не видит субконто.
    Подробнее можно !?

  18. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Olgabsh, ок

  19. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Olgabsh,
    [q]У меня не дает правильных остатков, списывает себестоимость операцией «Закрытие месяца», а на остатках двадцатки минусы и не видит субконто.[/q]
    Чушь.
    Svety, так и не понятно что треба и почему вы не согласны с закрытием автоматики?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  20. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Всё, разобралась! Чтоб оставалась незавершенка на 20 нужно перед закрытием сделать документ незавершенное производство и эта сумма останется на 20.
    Таеперь другая проблема: когда сдаем на склад готовую продукцию ( документ передача готовой продукции на склад) какую в нем цену указывать? Плановую или фактическую?

  21. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    А вы способны при оприходовании ГП на склад узнать факическую себестоимость?
    Можно только позавидовать вашей прозорливости
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  22. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Мне сосвем не до смеха!!! Лучше помогли бы разобраться!
    Просто когда я попыталась оприходовать на склад по плановой цене, она мне следала проводку 43-40 по планов. цене. А потом, когда я делаю отгрузку такие проводки 90.2- 43 по той же плановой цене! Так у меня получается на 90.2 - плановая с/с а мне то нужно фактическую. Я что-то не так понимаю или делаю? Помогите!

  23. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    В вашем случае фактическая получается (расчитывается) при проведении документа ЗакрытиеМесяца - там расчитываются отклонения фактической себестоимости от плановой и отклонение распределяется на 43, 90.2.х

    Хотя тут не только фактическая рассчитается. Еще и к средней выравниевание происходит.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  24. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    На 90.2 ничего не распределяется.
    Хотя тут не только фактическая рассчитается. Еще и к средней выравниевание происходит.
    А это что такое?
    Так как мне сделать то лучше?

  25. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Средняя стоимость ТМЦ?
    средняя она и есть средняя. (Способ учета себестоимости ТМЦ).
    Начнем наводящие вопросы задавать:
    1) Релиз конфигурации и точное название конфигурации
    2)Какие галки указаны в документе ЗакрытиеМесяца.

    А там посмотрим.

    ХотЯ еще карточку 40-го счета посмотреть бы за любой месяц.
    Плюс по закрытию месяца журнал проводок привести (в журнале операций установите фильтр по документам ЗакрытиеМесяца и нажмите кнопку печать)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  26. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Средняя стоимость ТМЦ?
    средняя она и есть средняя. (Способ учета себестоимости ТМЦ).
    А это причем? Ведь речь про готовую продукцию
    1С базовая 7.7 бух.учет 4.5 релиз 460
    Галки в закрытии месяца я сталю у закрытие 26, 90,91, начисление налогов с фонда ОТ и расчет и корректировка ГП.
    (в журнале операций установите фильтр по документам ЗакрытиеМесяца и нажмите кнопку печать)
    Вот этого не нашла

  27. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Svety
    А это причем? Ведь речь про готовую продукцию
    Хм, а ГП как по вашему мнению учитывается?
    К ней применима таже политика учета себестоимости, что и для товаров (41-й).
    Цитата Сообщение от Svety
    Вот этого не нашла
    1) Меню "Журналы", пункт "журнал операций"
    2)Меню "Действия", подменю "Отбор по значению", пункт "Отобрать"
    3)В появившемся окне в разделе "Виды отбора" выбираем "Закрытие месяца", после этого нажимаем кнопку "Установить отбор по значению"
    4)Меню "Действия", пункт "интервал". Установите интервал просмотра таким, чтобы попадали только документы закрытия из рассматриваемого месяца.
    5) После этого нажимаем кнопку печать (или комбинацию Alt+е), выбираем "выводить проводки".
    6) Отчет сохраняем и прикрепляем к вашему сообщению
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  28. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    А материалы списываем по средней с/с
    Вложения Вложения

  29. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    не иначе.

    Закрывать так низя...
    Уж как идут по-порядку галочки в документе, в таком порядке счета и нужно закрывать хоть и разными документами.

    В документе Закрытие месяца не хватает еще галки у 40-го счета. (на нем остаток остался, не так ли?)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  30. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Как ни странно, но я не вижу в закрытии месяца 40 сч.
    Да, на нем остаток есть - (кредит) ни что иное как разница между плановой ценой (по которой приходовала на склад) и фактической. Что с ней делать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)