Доброго всем дня! По счету 62.4 образовалась переплата на конец отчетного периода. В балансе 1С ставит эту сумму в пассив, по строке кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Но ведь это к ним не относится, покупатель переплатил за товар. Как быть? Может возможно сделать зачет между 62.4 и 76.5, так чтоб эта сумму ушла в прочие кредиторы? Спасибки!

Ответить с цитированием