×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 47 из 47
  1. #31
    Русяй Русяй вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    У нас оптовая торговля значит 44 счет для бух учета и косвенные расходы для налогового? А на 44 счет можно зарплату директора, гл. буха и экономиста?

  2. #32
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    У нас оптовая торговля значит 44 счет для бух учета и косвенные расходы для налогового?
    Да
    А на 44 счет можно зарплату директора, гл. буха и экономиста?
    Торговые организации обычно только 44 и используют

  3. #33
    Русяй Русяй вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    У нас на 26 относятся : зарплата, аренда офиса, его охрана, коммунальные платежи, электроэнергия. Это все можно на 44? А то у нас на 44 только реклама и транспортировка товаров И еще один глобальный вопрос: в проге моей стоит настройка БУ=НУ, то есть все мои затраты (согласно налогового кодекса -проверил) будут равны что в БУ что в НУ. Хотел спросить про взаимоувязку между БУ и НУ по счетам: Н06.04 = 90.1-90.3, Н07.05= 90.2, Н07.04=90.7+90.8 ?

  4. #34
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Это все можно на 44?
    Можно. Вы почитайте в Плане счетов, как и кем 26 и 44 счета используются.
    По НУ, да так

  5. #35
    Русяй Русяй вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    А вот еще вопросик: у нас есть лицензия на СКЗИ, срок действия до 02.12 года. В БУ списываем через 97 счет, а вот в налоговом учете как производится списание в 1с7.7?

  6. #36
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    а вот в налоговом учете как производится списание в 1с7.7?
    Можно также, равномерно в течение срока лиценции, закладку соответсвующую в справочнике РБП надо заполнить, списание регламентными операциями по НУ

  7. #37
    Аноним
    Гость

    счет 68.4.2.

    Добрый день! У меня такая ситуация - есть проценты по договору займа не учтенные ни на 91сч. ни в налоговом учете (чтоб убыток не показывать) соответсвенно повесили их мы еще в 2010г. на сч. 97, в связи с этим по кредиту сч. 77 и по дебету сч. 68,4,2 висит сумма равная сумме процентов умноженная на 20%. Правильно ли это?

  8. #38
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    есть проценты по договору займа не учтенные ни на 91сч. ни в налоговом учете (чтоб убыток не показывать)
    Вот это изначально не правильно

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Это понятно, что не правильно.... но это уже так, да и какой выход? Убыток показывать??? Налоговая заест! Чтоб особо не нарываться сделали так.

  10. #40
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Аноним, если вы в БУ и НУ проценты "спрятали", то откуда ОНО взялось?

  11. #41
    Аноним
    Гость
    А в НУ мы их видимо не спрятали..... а на какой счет их надо было прятать в НУ? Мы их только на 97 сч. отнесли.

  12. #42
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    в НУ мы их видимо не спрятали.....
    Т.е. в расходах в декларации указали? И в чем тогда смысл прятания убытков?

  13. #43
    Аноним
    Гость
    Нет, в расходах не показывали, на счетах НУ эту сумму не отражали. Сделали проводку Д97 К66 и все. А в НУ не отразили никак, наверное поэтому программа и не поняла что это и как с этим быть и поставила и на 77 и на 68.4.2. И как мне теперь быть? Это все было в 2010г. и за 1кв. 2011г. было сальдо и на 77 и на 68.4.2.

  14. #44
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Сторнируйте проводку 68.4.2 - 77

  15. #45
    Аноним
    Гость
    т.е. вообще на сч. 68.4.2 сальдо быть не должно? А каким периодом мне теперь это делать? А вообще чтоб программа автоматически так не делала надо было в НУ на сч. Н04.09 повесить?
    А вообще это очень серьезная ошибка?

  16. #46
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    т.е. вообще на сч. 68.4.2 сальдо быть не должно?
    Не должно
    А каким периодом мне теперь это делать?
    Текущим (когда ошибку нашли, ИМХО несерьезную)
    А вообще чтоб программа автоматически так не делала надо было в НУ на сч. Н04.09 повесить?
    Ну никак проценты не РБП Вы потом что с ними делать планируете?

  17. #47
    Аноним
    Гость
    Хотели если будет прибыль потом учесть в расходах, они еще и неоплачены. Просто если я сейчас сделаю проводку Д68.4.2. К77 ручками, то потом программа наверное опять при закрытии начислит и там и там, я не против и потом ручками (я не капризная). Хочется красоты.....
    И спасибо Вам большое, а то и посоветоваться не с кем.....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)