Бюджетная организация. Написали заявление в налоговую на возврат переплаты по ЕСН в части ФСС. Налоговая возместила, но за минусом пени по нескольким федеральным налогам. Вопрос: как это отразить в учете? Дт30405.213 Кт 30302 -поступила переплата (переплатили по КОСГУ 213). Дт 40101.290? Кт 30302 - зачтена переплата налога в счет пени?

Ответить с цитированием